部門主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)的管理和監(jiān)督,提出全縣新型工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,監(jiān)測、分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢;
(二)指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,推進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合和重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施;
(三)承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;
(四)負(fù)責(zé)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的行政管理和執(zhí)法工作;
(五)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作,統(tǒng)籌規(guī)劃、組織全縣電子政務(wù)建設(shè)和管理,承擔(dān)縣政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)管理,協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全及其保障體系建設(shè)。
部門基本情況
工信局編制數(shù)24人,其中:行政編制19人、全額事業(yè)編制5人;實(shí)有人數(shù)24人,其中:在職人數(shù)24人,包括行政人員19人、全額事業(yè)5人;離休人員1人;退休人員25人。
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2017年工信局收入預(yù)算總額為264.87萬元,其中:財(cái)政撥款收入264.87萬元,占收入預(yù)算總額的100%,包括財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入264.87萬元;事業(yè)收入0萬元,占收入預(yù)算總額的0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占收入預(yù)算總額的0%;其他收入0萬元,占收入預(yù)算總額的0%。
(二)支出預(yù)算情況
2017年工信局支出預(yù)算總額為264.87萬元,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出234.87萬元,占支出預(yù)算總額的88%,包括工資福利支出131.45萬元、商品和服務(wù)支出9.6萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.96萬元;項(xiàng)目支出30萬元,占支出預(yù)算總額的12%,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出30萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出189.89萬元,占支出預(yù)算總額的71%;社會(huì)保障和就業(yè)34.14萬元,占支出預(yù)算總額的12%;醫(yī)療衛(wèi)生支出25.06萬元,占支出預(yù)算總額的9%,住房保障支出15.77萬元,占支出預(yù)算總額的5%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2017年工信局財(cái)政撥款支出預(yù)算264.87萬元,占支出預(yù)算總額的100%,具體為:一般公共服務(wù)支出189.89萬元,占財(cái)政撥款支出的71%;社會(huì)保障和就業(yè)34.14萬元,占財(cái)政撥款支出的12%;醫(yī)療衛(wèi)生支出25.06萬元,占財(cái)政撥款支出的9%;住房保障支出15.77萬元,占支出預(yù)算總額的5%。
(四)政府性基金情況
無政府性基金
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2017年工信局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.6萬元,比2016年增加15.9%,主要原因是物價(jià)上漲和人員調(diào)入,所需辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等相應(yīng)增加。
二、2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2017年縣工信局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.0萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要原因是沒有因公出國出境;公務(wù)接待費(fèi)5.0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要原因是公車改革后,工信局沒有了一般公務(wù)用車。
三、2017年預(yù)算表(見附表)
四、名詞解釋
收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財(cái)政撥款、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
支出科目
行政運(yùn)行:指行政單位的基本支出。
