興國縣行政復(fù)議辦公室2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣行政復(fù)議辦公室部門概況
部門主要職能
1.審查受理行政復(fù)議申請(qǐng);
2.向有關(guān)組織和人員調(diào)查取證,查閱文件和資料;
3.審查申請(qǐng)行政復(fù)議的具體行政行為是否合法與適當(dāng),擬定行政復(fù)議決定;
4.處理或者轉(zhuǎn)送對(duì)有關(guān)規(guī)定的審查申請(qǐng);
5.對(duì)行政機(jī)關(guān)違反復(fù)議法規(guī)定的行為依法提出處理建議;
6.辦理因不服行政復(fù)議決定提起行政訴訟的應(yīng)訴事項(xiàng);
7.法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)5人,其中在職人員5人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)36.77萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.76萬元,較2019年減少3.42 萬元,減少47.6%;本年收入合計(jì) 33.01萬元,較2019年減少18.18 萬元,減少36 %,主要原因是:在支出方面,更加厲行節(jié)約,堅(jiān)決過緊日子,人員變動(dòng)減少。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入33.01萬元,占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 36.77 萬元,其中本年支出合計(jì) 36.77萬元,較2019年減少17.83萬元,減少32.6 %,主要原因是:在支出方面,更加厲行節(jié)約,堅(jiān)決過緊日子,人員變動(dòng)減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年減少7.18 萬元,減少100%,主要原因是:因機(jī)構(gòu)改革,撤消機(jī)構(gòu)。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 36.77萬元,占 100 %;項(xiàng)目支出 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0 萬元,占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 36.77萬元,決算數(shù)為 36.77萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 31.8萬元,決算數(shù)為 31.8萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.97萬元,決算數(shù)為4.97萬元,完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 36.77 萬元,其中:
(一)工資福利支出 35.63 萬元,較2019年減少 12.45 萬元,減少25.9 %,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員變動(dòng)。
(二)商品和服務(wù)支出 0.234 萬元,較2019年減少6.28萬元,減少96 %,主要原因是:在支出方面,更加厲行節(jié)約,堅(jiān)決過緊日子,人員變動(dòng)減少
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.9 萬元,較2019年增加0.9萬元,增加100 %,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3 萬元,決算數(shù)為 0.234萬元,完成預(yù)算的7.8 %,決算數(shù)較2019年增加0.234萬元,增長100 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) %,主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……。全年安排因公出國(境)團(tuán)組 個(gè),累計(jì) 人次,主要為:……。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3 萬元,決算數(shù)為 0.234萬元,完成預(yù)算的7.8 %,決算數(shù)較2019年增加0.234 萬元,增長100 %,主要原因是:工作量增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少2.799萬元,主要原因是:厲行節(jié)約,堅(jiān)決過緊日子。全年國內(nèi)公務(wù)接待 2 批,累計(jì)接待26 人次,其中外事接待 0 批,累計(jì)接待0 人次。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元,年末公務(wù)用車保有 0 輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0.234萬元,較上年減少6.28萬元,減少96 %,主要原因是:在支出方面,更加厲行節(jié)約,堅(jiān)決過緊日子,人員變動(dòng)減少
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
第四部分 名詞解釋
一、 收入科目
(一) 財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四)事業(yè)單位的經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)其他收入:指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。
(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(五)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(六)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(七)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。