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興國縣行政復(fù)議辦公室2020年度部門決算

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興國縣行政復(fù)議辦公室2020年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣行政復(fù)議辦公室部門概況

部門主要職能

1.審查受理行政復(fù)議申請(qǐng);

2.向有關(guān)組織和人員調(diào)查取證,查閱文件和資料;

3.審查申請(qǐng)行政復(fù)議的具體行政行為是否合法與適當(dāng),擬定行政復(fù)議決定;

4.處理或者轉(zhuǎn)送對(duì)有關(guān)規(guī)定的審查申請(qǐng);

5.對(duì)行政機(jī)關(guān)違反復(fù)議法規(guī)定的行為依法提出處理建議;

6.辦理因不服行政復(fù)議決定提起行政訴訟的應(yīng)訴事項(xiàng);

7.法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)5人,其中在職人員5人。

第二部分 2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)36.77萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.76萬元,較2019年減少3.42 萬元,減少47.6%;本年收入合計(jì) 33.01萬元,較2019年減少18.18 萬元,減少36 %,主要原因是:在支出方面,更加厲行節(jié)約,堅(jiān)決過緊日子,人員變動(dòng)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入33.01萬元,占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì) 36.77 萬元,其中本年支出合計(jì) 36.77萬元,較2019年減少17.83萬元,減少32.6 %,主要原因是:在支出方面,更加厲行節(jié)約,堅(jiān)決過緊日子,人員變動(dòng)減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年減少7.18 萬元,減少100%,主要原因是:因機(jī)構(gòu)改革,撤消機(jī)構(gòu)。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 36.77萬元,占 100 %;項(xiàng)目支出 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0 萬元,占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 36.77萬元,決算數(shù)為 36.77萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 31.8萬元,決算數(shù)為 31.8萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.97萬元,決算數(shù)為4.97萬元,完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 36.77 萬元,其中:

(一)工資福利支出 35.63 萬元,較2019年減少 12.45 萬元,減少25.9 %,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員變動(dòng)。

(二)商品和服務(wù)支出 0.234 萬元,較2019年減少6.28萬元,減少96 %,主要原因是:在支出方面,更加厲行節(jié)約,堅(jiān)決過緊日子,人員變動(dòng)減少

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.9 萬元,較2019年增加0.9萬元,增加100 %,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3 萬元,決算數(shù)為 0.234萬元,完成預(yù)算的7.8 %,決算數(shù)較2019年增加0.234萬元,增長100 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) %,主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……。全年安排因公出國(境)團(tuán)組 個(gè),累計(jì) 人次,主要為:……。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3 萬元,決算數(shù)為 0.234萬元,完成預(yù)算的7.8 %,決算數(shù)較2019年增加0.234 萬元,增長100 %,主要原因是:工作量增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少2.799萬元,主要原因是:厲行節(jié)約,堅(jiān)決過緊日子。全年國內(nèi)公務(wù)接待 2 批,累計(jì)接待26 人次,其中外事接待 0 批,累計(jì)接待0 人次。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元,年末公務(wù)用車保有 0 輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0.234萬元,較上年減少6.28萬元,減少96 %,主要原因是:在支出方面,更加厲行節(jié)約,堅(jiān)決過緊日子,人員變動(dòng)減少

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

第四部分 名詞解釋

一、 收入科目

(一)  財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)事業(yè)單位的經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)其他收入:指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。

(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(五)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(六)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(七)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

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