目 錄
第一部分 興國縣招商服務中心概況
一、單位主要職責二、單位基本情況
第二部分 興國縣招商服務中心 2022 年單位預算情況說明
一、2022 年單位預算收支情況說明
二、2022 年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣招商服務中心2022 年單位預算表
一、《收支預算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》 五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
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第一部分 興國縣招商服務中心單位概況
一、單位主要職責
(一)貫徹執行國家、省、市關于國內外貿易、國際經 濟合作、利用內外資、商品、物資流通和商貿服務業的各項方針政策、法律法規、制度措施。
(二)管理和指導全縣商務工作。研究制定并組織實施全縣國內外貿易、國際經濟合作、利用內外資等方面的發展 規劃和發展戰略。統計、分析和發布重要商務信息。參與協 調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問 題。
(三)負責推進流通產業結構調整,實施商貿服務行業管理,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
(四)承擔牽頭協調我縣市場經濟秩序工作的責任,參與組織處理商務領域侵犯知識產權、商業欺詐等工作,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,對特殊流通行業進行監督管理。
(五)促進城鄉市場發展,指導大宗商品批發市場規劃和商業網點規劃、商業體系建設的工作,推進農村市場體系 建設,組織實施農村現代流通網絡工程。
(六)承擔組織實施重要消費品市場和重要生產資料流 通的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制, 監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品儲備管理 和市場調控工作,負責生豬屠宰、酒類專賣等相關指導監督 和管理及所屬企業的改革工作;按有關規定對成品油市場和 藥品流通及特種物資等監督管理。
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(七)負責利用外資和引進縣外資金工作,組織擬訂優化投資環境的措施,負責重大招商活動的協調組織和重大引資項目的協調工作;按職責權限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項;指導全縣外商投資審批工作; 負責全縣外商投資企業的后期管理與服務工作;監督外商投資企業執行有關法律、法規、合同情況,為來縣投資者以及在縣投資企業提供政策咨詢和協調服務。
(八)負責區域經濟合作的組織協調工作。負責外地駐縣商會、駐縣辦事機構和我縣駐外商會、駐外辦事機構的相關協調服務工作。指導縣政府駐上海、廣州、東莞、香港(深圳)招商引資辦事處機構引進資金和經濟協作業務工作。
(九)研究擬定全縣進出口中長期發展規劃和發展戰略; 促進貿易增長方式轉變,指導和協調貿易促進體系建立,負責推動企業開拓多元化國際市場;執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,負責組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃工作, 指導和協調加工貿易工作。
(十)執行國家、省、市對外技術貿易、出口管制以及 鼓勵技術和成套設備進出口地政策,依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口產品的工作。受委托依法頒發相關進出口許可證件。
(十一)負責涉及世貿組織規則的相關工作,承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任;指導協調產業安全應對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴相關工作;指導、 組織本縣相關企業參加境內外進出口商品交易會。
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(十二)貫徹執行國家對外經濟合作政策、規章,制定對外投資、對外承包工程和對外勞務合作年度計劃和中長期發展規劃,歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務合 作業務和統計工作,配合有關單位做好接受和管理國際多雙邊援助工作。負責全縣人員出境就業管理。
(十三)協調、指導電子商務在全縣外向型企業的應用; 組織、實施全縣貿易服務體系和電子商務管理體系的建設。
(十四)承擔縣招商引資領導小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項。
二、單位基本情況
縣招商服務中心共有預算單位1個。編制人數21人,其中:事業編制21人。
第二部分 興國縣招商服務中心2022 年單位預算情況說明
一、2022 年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022 年招商服務中心收入預算總額為99.09萬元,較上年預算安排(199.52萬元)減少100.43萬元,減少50.3%,變化主要原因是:人員經費和公用經費處減少了(人員經費、公用經費在商務局里做預算)。
具體為:財政撥款收入28萬元,較上年減少171.52萬元,減少85.9%,上級補助收入5萬元,較上年增加5萬元,增加100%,其他收入63萬元,較上年增加63萬元,增加100%。上年結轉(結余)3.09萬元。
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(二)支出預算情況
2022 年招商服務中心支出預算總額 99.09萬元。較上年預算安排(199.52萬元)減少100.43萬元,減少50.3%,主要人員經費和公用經費處減少了(人員經費、公用經費在商務局里做預算)。具體為:
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出31萬元,較上年減少123.21萬元,減少79.9%,商業服務業等支出0.09萬元,較上年增加0.09萬元,增加100%;其他支出68萬元,較上年增加68萬元,增加100%。
按支出項目經濟分類劃分:基本支出3萬元,較上年減少184.52萬元,減少98.4%,其中:一般公共服務支出3萬元。項目支出預算總額96.09萬元,較上年增加84.09萬元,增加87.5%,其中:一般公共服務支出28萬元,商業服務業等支出0.09萬元,其他支出68萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022 年招商服務中心財政撥款支出預算28萬元,比上年
(199.52萬元)減少171.52萬元。具體支出情況是:一般公共服務支出 28萬元。
按支出項目經濟分類劃分:0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出28萬元,較上年減少126.21萬元,減少81.8%。
(四)政府性基金情況
無政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2022 年單位或單位機關運行費預算 0 萬元,比
2021 年預算增加 0 萬元,增加 0 %。主要原因是辦公費、印刷費、差旅費、辦公設施維修(護)費的增加。
(六)政府采購情況
2022 年單位或單位所屬各單位政府采購總額 0 萬元, 其中:政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
(七)國有資產占有使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日、單位共有車輛 0 輛、其中、一般公務用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛。
2022 年單位或單位預算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值 200 萬元以上大型設備具體為:無 。
(八)績效目標設置情況
2022 年實行績效目標管理的 100 萬元以上項目 0個,涉及資金0萬元,實施主體為興國招商服務中心,實施周期為2022 年度。
二、2022 年“三公”經費預算情況說明
2022 年興國縣商務局“三公”經費一般公共預算安排 0萬元。其中:
公務接待費0萬元,比上年減少0萬元,主要原因是:正常縮減開支。
公務用車運行維護費 0 萬元,比上年增 (減) 0 萬元, 主要原因是:無。
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無計劃。
公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無計劃。
第三部分 興國縣招商服務中心2022年單位或單位預算表








第四部分名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營
收入等以外的各項收入。
(三)上級補助收入:反映事業單位從主管單位和上級單位
取得的非財政補助收入。
(四)上年結轉和結余:填列 2021 年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)社會保障和就業支出:機關事業單位離退休人員工資、遺屬生活補助、聘用人員崗位補貼等費用支出。
(二)衛生健康支出:反映行政事業單位基本醫療保險經費支出。
(三)住房保障支出:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
