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興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2017年部門預算

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興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2017年部門預算

  

第一部分興國縣人民政府行政服務中心管理委員會概況

一、部門主要職責

   二、部門基本情況

第二部分興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

   二、2017年“三公”經費預算情況說明

第三部分興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2017年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分名詞解釋

第一部分興國縣人民政府行政服務中心管理委員會概況

一、部門主要職責

(一)為縣本級部門單位進入行政服務中心統一辦理、聯合辦理、集中辦理行政服務事項進行管理和協調;(二)制定行政服務中心的管理制度并監督檢查; (二)為各單位進駐的工作窗口辦理行政服務事項提供服務; (四)對辦理行政服務事項的質量、效率及涉及的收費進行監督;受理與此相關的各種投訴和舉報,協調處理由此產生的爭議和糾紛;(五)對窗口工作人員進行管理、培訓和考核; (六)對縣、駐縣部門(單位)設立的專業辦事大廳及分中心進行工作協調、監督檢查和統一考核; (七)指導鄉(鎮)便民服務中心工作;(八)根據國家有關法律法規,擬定我縣招標投標市場交易相關管理辦法;負責審定招標投標活動中的各項交易規則和制度;負責縣本級招標投標市場管理和監督; (九)負責對縣招標投標中心的監管,對縣招標投標中心組織的各類招標投標交易活動實施現場監督;(十)負責協調招標投標交易行政管理部門履行有關職能; (十一)受理招標投標交易中的各種投訴舉報,協調處理招標投標交易活動中產生的爭議和糾紛; (十二)負責縣本級行政審批和招標投標交易的信息化(網絡、網站)建設工作;負責統計、匯總、上報全縣行政審批和招標投標交易工作的有關數據和信息。(十三)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

興國縣人民政府行政服務中心管理委員會共有預算單位3個,包括廳機關本級和2個所屬二級預算單位(含興國縣公共資源交易中心及興國縣群眾信息與服務中心)。編制人數25人,其中:行政編制7人、事業編制18人;實有人數20人,其中:在職人數20人,包括行政人員7人,事業人員13人、;離休人員0人;退休人員0人。

第二部分興國縣人民政府行政服務中心管理委員會 2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2017年縣行政服務中心收入預算總額為379.93萬元。其中:財政撥款收入379.93萬元,

(二)支出預算情況

2017年縣行政服務中心支出預算總額為379.93萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出157.93萬元,包括工資福利支出98.57萬元、定額公用經費支出8萬元、醫保支出9.25萬元,住房公積金支出12.63萬元,養老保險金支出12.63萬元;項目支出222萬元,包括電費支出11萬元、維修費、保安支出10萬元、進駐人員管理費支出11萬元、群眾信息與服務中心工作經費60萬元、業務費支出80萬元、窗口相關工作經費支出50萬元。

(三)財政撥款支出情況

2017年縣行政服務中心財政撥款支出預算379.93萬元,具體支出情況是:工資福利支出98.57萬元,公用經費支出8萬元,住房公積金支出12.63萬元,項目支出222萬元,社會保障和就業支出29.48萬元,醫療衛生和計劃生育支出9.25萬元。

(四)政府性基金情況

無政府性基金

(五)政府采購情況

2017年部門所屬各單位政府采購總額2萬元,其中:政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(六)國有資產占有使用情況

截至2016430日,部門共有車輛 0 輛,其中,一般公務用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛。

2017年部門預算安排購置車輛 0  輛,無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

二、2017年“三公經費預算情況說明

2017年省財政廳“三公”經費一般公共預算安排6萬元。

1.因公出國(境)費0萬元0。

2.公務接待費6萬元。

3.公務用車運行維護費0萬元。

第三部分興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2017年部門預算表

八張表(詳見附表)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

(四)預算改革業務:反映財政部門用于預算改革方面的支出。

(五)財政國庫業務:反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業務方面的支出。

(六)財政監察:反映財政監察派出機構的專項業務支出。

(七)信息化建設:反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

(八)事業運行:反映事業單位的基本支出。

(九)其他財政事務支出:反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

(十)高等職業教育:反映經國家批準設立的高等職業大學、??坡殬I教育等方面的支出。

(十一)培訓支出:反映各部門安排的用于培訓的支出。

(十二)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

(十三)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

(十四)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

(十五)農業綜合開發機構運行:反映農業綜合開發部門的基本支出。

(十六)購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。


附件:行管委2017年部門預算.xls
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