興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2018年部門預算
目 錄
第一部分 興國縣人民政府行政服務中心管理委員會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
二、2018年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2018年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第一部分 興國縣人民政府行政服務中心管理委員會概況
一、部門主要職責
(一)為縣本級部門單位進入行政服務中心統一辦理、聯合辦理、集中辦理行政服務事項進行管理和協調;(二)制定行政服務中心的管理制度并監督檢查; (二)為各單位進駐的工作窗口辦理行政服務事項提供服務; (四)對辦理行政服務事項的質量、效率及涉及的收費進行監督;受理與此相關的各種投訴和舉報,協調處理由此產生的爭議和糾紛;(五)對窗口工作人員進行管理、培訓和考核; (六)對縣、駐縣部門(單位)設立的專業辦事大廳及分中心進行工作協調、監督檢查和統一考核; (七)指導鄉(鎮)便民服務中心工作;(八)根據國家有關法律法規,擬定我縣招標投標市場交易相關管理辦法;負責審定招標投標活動中的各項交易規則和制度;負責縣本級招標投標市場管理和監督; (九)負責對縣招標投標中心的監管,對縣招標投標中心組織的各類招標投標交易活動實施現場監督;(十)負責協調招標投標交易行政管理部門履行有關職能; (十一)受理招標投標交易中的各種投訴舉報,協調處理招標投標交易活動中產生的爭議和糾紛; (十二)負責縣本級行政審批和招標投標交易的信息化(網絡、網站)建設工作;負責統計、匯總、上報全縣行政審批和招標投標交易工作的有關數據和信息。(十三)承辦縣政府交辦的其他事項。
部門2018年主要工作任務
一是深入推進“一窗式”審批服務改革。跟蹤落實好《興國縣“一窗式”行政審批服務制度改革實施辦法》文稿的下發工作,組織業務人員學習“一窗式”改革業務知識,通過改革,強化對部門窗口辦事效率的監控,倒逼部門強化流程,促進關聯事項并聯審批,打造“流程固化、時限可控、責任明確、全程留痕”的審批服務新模式。
二是深入推進建設項目并聯審批機制改革。在原有的基礎上,進一步梳理規范工作流程,擬對政府投資的重點項目,明確從前期立項、開工建設到竣工驗收各個階段的牽頭部門,從而真正提升服務“六大攻堅戰”中涉及政府投資重點項目的水平。在縣行政服務中心成立重點項目并聯審批受理中心,變項目業主“多頭跑”、“反復跑”為“一頭跑”、“跑一次”,確保縣本級政府投資重點項目在各職能部門并聯審批承諾時限累計縮短至90天左右,企業投資重點項目的前期工作時間縮短至30天左右。
三是推進“互聯網+政務服務”。完善網上辦事大廳,提升信息化水平。依托江西政務服務網,整合各部門公共服務辦事系統,除行政審批事項必須通過全省網上審批系統辦理外,其他的公共服務事項采取鏈接的方式,整合進江西政務服務網興國分廳。在實體政務大廳增加身份證讀卡器、自助打印等智能化設備,延伸網上辦事大廳功能,切實方便群眾辦事。
四是規范化建設市民中心。拓展服務范圍,完善服務功能,將行政服務中心整體提升為市民中心,成為集公共服務、行政審批、公共資源交易、政府與市民互動等為一體的綜合服務場所。
二、部門基本情況
興國縣人民政府行政服務中心管理委員會共有預算單位3個,包括機關本級和2個所屬二級預算單位(含興國縣公共資源交易中心及興國縣群眾信息與服務中心)。編制人數22人,其中:行政編制6人、事業編制16人;實有人數18人,其中:在職人數18人,包括行政人員6人,事業人員12人、;離休人員0人;退休人員0人。
第二部分 興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2018年縣行政服務中心收入預算總額為451.73萬元。其中:財政撥款收入451.73萬元,占收入預算總額的100%。
(二)支出預算情況
2018年縣行政服務中心支出預算總額為451.73萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出157.73萬元,包括工資福利支出96.46萬元,定額公用經費支出8.1萬元,醫保支出5.19萬元,公務員醫療補助支出4.1萬元,住房公積金支出12.30萬元,養老保險金支出20.50萬元,獎金5.02萬元,交通補貼6.06萬元;項目支出294萬元,包括電費支出11萬元,維修費、保安支出10萬元,進駐人員管理費支出11萬元,群眾信息與服務中心工作經費60萬元,業務費支出80萬元,窗口相關工作經費支出50萬元,一站式服務人員經費20萬元,非定額公用經費支出52萬元。
(三)財政撥款支出情況
2018年縣行政服務中心財政撥款支出預算399.73萬元,具體支出情況是:工資福利支出96.46萬元,定額公用經費支出8.1萬元,醫保支出5.19萬元,公務員醫療補助支出4.1萬元,住房公積金支出12.30萬元,養老保險金支出20.50萬元,獎金5.02萬元,交通補貼6.06萬元;項目支出242萬元,包括電費支出11萬元,維修費、保安支出10萬元,進駐人員管理費支出11萬元,群眾信息與服務中心工作經費60萬元,業務費支出80萬元,窗口相關工作經費支出50萬元,一站式服務人員經費20萬元。
(四)政府性基金情況
無政府性基金
(五)機關運行經費重要事項的說明
2018年本單位機關運行經費預算409.63萬元。比去年有所增加,主要原因是國地稅窗口進駐。
(六)政府采購情況
2018年本單位政府采購預算安排1萬元,用于采購電腦。
二、2018年“三公”經費預算情況說明
2018年“三公”經費年初預算安排6萬元。具體為:
1、公務接待費6萬元,與上年相比持平。
2、因公出國(境)支出預算0萬元。
3、公務用車購置及運行維護費0萬元。
名詞支出
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的項目支出結轉和結余。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的項目支出結轉和結余。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
第三部分 興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2018年部門預算表
興國縣人民政府行政服務中心管理委員會2018年部門預算公開表格(詳見附表)