興國(guó)縣行政審批局2023年部門預(yù)算
編制說明
目 錄
第一部分 興國(guó)縣行政審批局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣行政審批局部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 興國(guó)縣行政審批局部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國(guó)縣行政審批局部門概況
一、部門主要職責(zé)
(一)為縣本級(jí)部門單位進(jìn)入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行管理和協(xié)調(diào); (二)制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督檢查; (二)為各單位進(jìn)駐的工作窗口辦理行政服務(wù)事項(xiàng)提供服務(wù); (四)對(duì)辦理行政服務(wù)事項(xiàng)的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督;受理與此相關(guān)的各種投訴和舉報(bào),協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛; (五)對(duì)窗口工作人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)和考核; (六)對(duì)縣、駐縣部門(單位)設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心進(jìn)行工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和統(tǒng)一考核; (七)指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))便民服務(wù)中心工作; (八)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),擬定我縣招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)交易相關(guān)管理辦法;負(fù)責(zé)審定招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中的各項(xiàng)交易規(guī)則和制度;負(fù)責(zé)縣本級(jí)招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)管理和監(jiān)督; (九)負(fù)責(zé)對(duì)縣招標(biāo)投標(biāo)中心的監(jiān)管,對(duì)縣招標(biāo)投標(biāo)中心組織的各類招標(biāo)投標(biāo)交易活動(dòng)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督; (十)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)交易行政管理部門履行有關(guān)職能; (十一)受理招標(biāo)投標(biāo)交易中的各種投訴舉報(bào),協(xié)調(diào)處理招標(biāo)投標(biāo)交易活動(dòng)中產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛; (十二)負(fù)責(zé)縣本級(jí)行政審批和招標(biāo)投標(biāo)交易的信息化(網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)全縣行政審批和招標(biāo)投標(biāo)交易工作的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 (十三)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
2023年興國(guó)縣行政審批局共有預(yù)算單位1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)70人,其中:行政編制人數(shù)16人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)54人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)63人,其中:在職人數(shù)小計(jì)63人,行政在職人數(shù)11人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)52。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)1人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 興國(guó)縣行政審批局部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額3676.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增2062.63萬(wàn)元,增127.83%。增減變化主要原因是:成立政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。
具體為:財(cái)政撥款收入1676.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加396.40萬(wàn)元;其他收入2000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1696.91萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6萬(wàn)元,財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少24.68萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額3676.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增2062.63萬(wàn)元,增127.83%。增減變化主要原因是:成立政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:基本支出823.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增626.26萬(wàn)元,其中:工資福利支出759.74萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出63.84萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元;項(xiàng)目支出2852.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增1436.37萬(wàn)元,其中:工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出項(xiàng)目支出2563.66萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.72萬(wàn)元、資本性支出210萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出3463.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2207.28萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出85.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增62.13萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出53.03萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增39.19萬(wàn)元;住房保障支出73.21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增54.03萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年本部門財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算1676.09萬(wàn)元,占本年支出預(yù)算額的45.59%,,較上年預(yù)算安排增加396.41萬(wàn)元,增加變化主要原因是:成立政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:基本支出823.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增630萬(wàn)元,其中:工資福利支出759.74萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出63.84萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元;項(xiàng)目支出852.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少233.59萬(wàn)元,其中:工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出項(xiàng)目支出563.66萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.72萬(wàn)元、資本性支出210萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出1463.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加239.65萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出85.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增63.54萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出53.03萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增39.19萬(wàn)元;住房保障支出73.21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增54.03萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2023年部門政府性基金支出總額0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增(減)0萬(wàn)元,增(減)0%。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算3463.87萬(wàn)元,比2022年(上一年度)預(yù)算增加2207.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)175.66%。增加變化主要原因是:成立政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額210萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算210萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年本部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:0。
(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè),涉及資金2852.38萬(wàn)元。其中:
項(xiàng)目名稱:贛服通5.0、新開辦企業(yè)首次刻章免費(fèi)服務(wù)、免費(fèi)郵寄服務(wù)等
1.項(xiàng)目概述:依托大數(shù)據(jù) 云計(jì)算 5G為技術(shù)支撐,不斷完善提升“贛服通”平臺(tái)功能,讓“贛服通”成為推進(jìn)“五型”政府建設(shè),打造“四最”營(yíng)商環(huán)境的放管服改革品牌。
2.立項(xiàng)依據(jù):興府辦抄字【2022】618號(hào)批復(fù)
3.實(shí)施主體:興國(guó)縣行政審批局
4.實(shí)施周期:一年度
5.年度預(yù)算安排:200萬(wàn)元
6.年度績(jī)效目標(biāo):深化“放管服”改革,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,提升政務(wù)服務(wù)效能。
(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年興國(guó)縣行政審批局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排28萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:無安排。
公務(wù)接待費(fèi)28萬(wàn)元,比上年增14萬(wàn)元,主要原因是:成立政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:無安排。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:無安排。
第三部分 興國(guó)縣行政審批局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
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部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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( 2023 年度) |
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部門名稱 |
興國(guó)縣行政審批局 |
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當(dāng)年預(yù)算情況(萬(wàn)元) |
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收入預(yù)算合計(jì) |
3,676.09 |
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其中:財(cái)政撥款 |
1,676.09 |
其他經(jīng)費(fèi) |
2,000 |
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支出預(yù)算合計(jì) |
3,676.09 |
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其中:基本支出 |
823.71 |
項(xiàng)目支出 |
2,852.38 |
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年度總體目標(biāo) |
保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和人員性工資支出 |
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年度績(jī)效指標(biāo) |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
工資性支出 |
62 |
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時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí)性 |
及時(shí) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥95 |
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十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

