目 錄
第一部分 就業創業中心概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 就業創業服務中心概況
一、部門主要職能
(一)就業創業服務中心為全額撥款事業單位,是人力資源和社會保障局主管的副科級單位。主要職責是:貫徹執行中央、省、市有關就業創業工作的各項政策措施,負責全縣失業保險金的征繳和發放工作;負責管理全縣下崗失業人員、新增勞動力、進城務工農村富余勞動力、復員退役軍人、大學畢業生等人員的就業登記失業人員及小密集型企業創業擔保貸款資格審查和認定工作。負責全縣城鎮失業人員、進城務工農民就業指導、技能培訓、勞動力市場信息收集、人事考試、就業援助、就業扶貧等工作、辦理就業失業登記證。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,包括:……(需按單位預算級次分別列出)。
本部門年年末實有人數 47 人,其中在職人員 35 人,離休人員 0 人,退休人員0人(不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員);年末其他人員9人;年末學生人數 人;由養老保險基金發放養老金的離退休人員12人。
第二部分 年度部門決算表
第三部分 年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門年度收入總計 5849.59 萬元,其中年初結轉和結余 0萬元,較年減少281.48萬元,下降100%;本年收入合計5849.59 萬元,較年增加2697 萬元,增長(下降)85.86 %,主要原因是:事業單位機構改革部門職能增加,基本支出(人員經費)增加,項目支出(專項資金投入更大)增加。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入 5569.03萬元,占95.2%;事業收入 0 萬元,占 0 %;經營收入 萬元,占 0 %;其他收入280.56萬元,占 0.48 %。
二、支出決算情況說明
本部門年度支出總計5849.59 萬元,其中本年支出合計5849.59萬元,較年增加2697 萬元,增長85.86 %,主要原因是:事業單位機構改革部門職能增加,基本支出(人員經費)增加,項目支出(專項資金投入更大)增加。年末結轉和結余 0萬元,較年增加(減少)0 萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是:2021年起以收定支。
本年支出的具體構成為:基本支出598.9 萬元,占 10.24 %;項目支出5250.7萬元,占89.76 %;經營支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0萬元,占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門年度財政撥款本年支出年初預算數為5569.03 萬元,決算數為5569.03 萬元,完成年初預算的 100 %。其中:
(一)社會保障和就業支出年初預算數為2859萬元,決算數為2859萬元,完成年初預算的100 %。
(二)衛生健康支出年初預算數為17.66萬元,決算數為17.66萬元,完成年初預算的100 %。
(三)城鄉社區支出年初預算數為360萬元,決算數為360萬元,完成年初預算的100 %。
(四)農林水支出年初預算數為2259.49萬元,決算數為2259.49萬元,完成年初預算的100 %。
(五)住房保障支出年初預算數為36.88萬元,決算數為36.88萬元,完成年初預算的100 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門年度一般公共預算財政撥款基本支出595.16萬元,其中:
(一)工資福利支出422.89萬元,較年增加208.11萬元,增長96.89 %,主要原因是:事業單位機構改革部門職能增加,基本支出(人員經費)增加,2021年績效工資列對個人和家庭補助獎勵金科目,2022年列工資福利績效工資。
(二)商品和服務支出119.42萬元,較年增加59.15萬元,增長98.14%,主要原因是:事業單位機構改革部門職能增加,基本支出(人員經費)增加,項目支出(專項資金投入更大)增加。
(三)對個人和家庭補助支出16.53萬元,較年減少106.83萬元,下降86.60%,主要原因是:科目調整(,2021年績效工資列對個人和家庭補助獎勵金科目,2022年列工資福利績效工資)。
(四)資本性支出36.32萬元,較年增加36.32萬元,增長100%,主要原因是:辦公室搬遷新購買辦公設備。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為3.13萬元,決算數為3.13萬元,完成全年預算的100%,決算數較年減少0.15 萬元,下降4.57 %,其中:
(一)因公出國(境)支出全年預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算的0 %,決算數較年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %。全年安排因公出國(境)團組 0個,累計0人次。
(二)公務接待費支出全年預算數為3.13萬元,決算數為3.13 萬元,完成全年預算的100%,決算數較年減少0.15萬元,下降4.57 %,主要原因是履行節約機制。全年國內公務接待 32批,累計接待294人次,其中外事接待0批,累計接待0人次。
(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置全年預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算的 0%,決算數較年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %。全年購置公務用車0 輛。公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算的0%,決算數較年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %。年末公務用車保有1 輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位,故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門年度政府采購支出總額36.32萬元,其中:政府采購貨物支出36.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 %,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0 %,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日,本部門(單位)國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務用車公車改后,賬務里未核銷。
九、預算績效評價情況說明
(一)績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求,我部門組織對納入年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,共涉及資金2075.78萬元,占項目支出總額的35.49%。
組織對就業幫扶項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出1715.78萬元,政府性基金預算支出360萬元,國有資本預算支出0萬元。據年初設定的績效目標,就業幫扶項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2080.36萬元,執行數為2075.78萬元,完成預算的99.78%。主要產出和效果:一是資金支付到位率100%;二是受益建檔立卡脫貧人口數4萬人,群眾滿意度98%。
第四部分 名詞解釋
應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。(以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準,可結合部門實際情況適當細化)
“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明(可參照如下格式進行說明):
“三公”經費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費支出:指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
信息來源:財務和基金規劃股
信息制作:鐘慧、謝曉玲
審核校準:胡崇任
責任編輯:劉嘉偉