目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
(一)貫徹實(shí)施人力資源和社會(huì)保障的政策法規(guī),擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。 (二)擬定全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
(三)負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,組織落實(shí)就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會(huì)同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)辦法。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,貫徹實(shí)施社會(huì)保障相關(guān)政策措施。貫徹實(shí)行中央、省、市社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。
(五)負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
(六)負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理;會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn),建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制,貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(七)會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革,擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法,參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育方法,牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,建立健全博士后管理制度,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,擬訂貫徹國(guó)家、省、市關(guān)于吸引留學(xué)人員回國(guó)工作或定居政策的實(shí)施辦法。
(八)會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃,推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(九)統(tǒng)籌落實(shí)全縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,擬訂打擊非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)辦法,組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。
(十)負(fù)責(zé)本局和局屬單位的對(duì)外交流和合作工作。
二、單位基本情況
2025年本單位內(nèi)設(shè)處室6個(gè),分別為:辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、勞動(dòng)保障股、勞動(dòng)仲裁院、市場(chǎng)股。
2025年本單位編制人數(shù)小計(jì)16人,其中:行政編制人數(shù)16人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)41人,其中:在職人數(shù)小計(jì)14人(行政在職人數(shù)14人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人);離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人數(shù)小計(jì)27人。
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年本單位收入預(yù)算總額874.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50.2萬(wàn)元,增加6.09%。增減變化主要原因是:增加技工院學(xué)生資助。
其中:一般公共預(yù)算收入511.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少13.34萬(wàn)元;其他收入200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少100萬(wàn)元;財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)163.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加163.54萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年本單位支出預(yù)算總額874.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50.2萬(wàn)元,增加6.09%。增減變化主要原因是:增加技工院學(xué)生資助。具體為:
按支出功能分類科目劃分:教育支出34.16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加34.16萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出801.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20.87萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出20.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.18萬(wàn)元;住房保障支出18.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.01萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出 348.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增34.56元,其中:工資福利支出281.92萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出46.18萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助元19.94萬(wàn),資本性支出0 萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出526.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15.64萬(wàn)元,其中:工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出363.33萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.16萬(wàn)元,資本性支出(基本建設(shè)支出)0 萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,其他相關(guān)支出129.38萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出281.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加17.82萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出409.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少141.98萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加48.18萬(wàn)元;資本性支出(基本建設(shè)支出) 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增0萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.2萬(wàn)元;其他相關(guān)支出129.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增129.38萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年本單位財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算511.37萬(wàn)元,占本年支出預(yù)算額的58.49 %,較上年預(yù)算安排減少13.34萬(wàn)元,減少2.54%。增減變化主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,勞動(dòng)監(jiān)察局撤銷,人員并入就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。具體為:
按支出功能分類科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出472.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少8.51萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出20.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.18萬(wàn)元;住房保障支出18.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.01萬(wàn)元萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出348.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加34.56萬(wàn)元,其中:工資福利支出281.92萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出46.18萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.94萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出163.33萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少47.9萬(wàn)元,其中:工資福利支出 0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出163.33萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,其他相關(guān)支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2025年本單位政府性基金無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年本單位無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算46.18萬(wàn)元較上年預(yù)算安排減少41.56萬(wàn)元,下降47.37%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,勞動(dòng)監(jiān)察局撤銷,人員納入就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年本單位政府采購(gòu)總額7.49萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日本單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú)。
(九)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2025年本單位預(yù)算安排項(xiàng)目7個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)526.87萬(wàn)元,其中:
項(xiàng)目一:人社局單位激勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1. 項(xiàng)目概述:縣財(cái)政安排的社保、就業(yè)工作激勵(lì)經(jīng)費(fèi)中各按20%比例提取,作為管理經(jīng)費(fèi)。
2.立項(xiàng)依據(jù):興府辦抄字[2016]15號(hào)
3.實(shí)施主體:興國(guó)縣人力資源和社會(huì)保障局
4.實(shí)施方案:在基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳擴(kuò)面過(guò)程的發(fā)生的各種人員、辦公等花費(fèi)。
5.實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預(yù)算安排: 項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額43.33萬(wàn)元;預(yù)算批復(fù)金額43.33 萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo):社保基金參保人數(shù)達(dá)到48萬(wàn)人,資金的到賬率達(dá)到100%,養(yǎng)老金發(fā)放的及時(shí)性每月的15日以前發(fā)放,企業(yè)退休人員的平均工資達(dá)到2000元以上。
項(xiàng)目二:人社局其他資金項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述:人社局其他資金
2.立項(xiàng)依據(jù):按財(cái)政要求編制一個(gè)其他資金項(xiàng)目
3.實(shí)施主體:興國(guó)縣人力資源和社會(huì)保障局
4.實(shí)施方案:按財(cái)政要求編制一個(gè)其他資金項(xiàng)目
5.實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預(yù)算安排: 項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額200萬(wàn)元;預(yù)算批復(fù)金額200萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo):下?lián)苜Y金使用率100%
項(xiàng)目三:人社局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目概述:人社局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
2.立項(xiàng)依據(jù):人社局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
3.實(shí)施主體:興國(guó)縣人力資源和社會(huì)保障局
4.實(shí)施方案:人社局日常業(yè)務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)
5.實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預(yù)算安排: 項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額70萬(wàn)元;預(yù)算批復(fù)金額70萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo):人社局日常業(yè)務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目四:人社局勞動(dòng)監(jiān)察經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目概述:人社局勞動(dòng)監(jiān)察經(jīng)費(fèi)
2.立項(xiàng)依據(jù):人社局勞動(dòng)監(jiān)察經(jīng)費(fèi)
3.實(shí)施主體:興國(guó)縣人力資源和社會(huì)保障局
4.實(shí)施方案:人社局勞動(dòng)監(jiān)察經(jīng)費(fèi)
5.實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預(yù)算安排: 項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額20萬(wàn)元;預(yù)算批復(fù)金額20萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo):處理勞動(dòng)投訴案件50件以上,結(jié)案率達(dá)90%以上。
項(xiàng)目五:人社局社會(huì)保障卡制卡和發(fā)放推廣工作經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目概述:人社局社會(huì)保障卡制卡和發(fā)放推廣工作經(jīng)費(fèi)
2.立項(xiàng)依據(jù):用于社會(huì)保障卡制卡和發(fā)放推廣工作經(jīng)費(fèi)
3.實(shí)施主體:興國(guó)縣人力資源和社會(huì)保障局
4.實(shí)施方案:用于社會(huì)保障卡制卡和發(fā)放推廣工作經(jīng)費(fèi)
5.實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預(yù)算安排: 項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額30萬(wàn)元;預(yù)算批復(fù)金額30萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo):全年補(bǔ)換卡1500張以上。
項(xiàng)目六:人社局技工院校學(xué)生資助中央補(bǔ)助資金
1.項(xiàng)目概述:人社局技工院校學(xué)生資助中央補(bǔ)助資金
2.立項(xiàng)依據(jù):用于發(fā)放技工院校學(xué)生資助
3.實(shí)施主體:興國(guó)縣人力資源和社會(huì)保障局
4.實(shí)施方案:用于發(fā)放技工院校學(xué)生資助
5.實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預(yù)算安排: 項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額36.163萬(wàn)元;預(yù)算批復(fù)金額34.16萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo):全年發(fā)放學(xué)生人數(shù)400人以上。
項(xiàng)目七:2024年中央“三支一扶”補(bǔ)助資金
1.項(xiàng)目概述:2024年中央“三支一扶”補(bǔ)助資金
2.立項(xiàng)依據(jù):用于發(fā)放“三支一扶”人員生活補(bǔ)助
3.實(shí)施主體:興國(guó)縣人力資源和社會(huì)保障局
4.實(shí)施方案:用于發(fā)放“三支一扶”人員生活補(bǔ)助
5.實(shí)施周期:2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預(yù)算安排: 項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額129.38萬(wàn)元;預(yù)算批復(fù)金額129.38萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo):發(fā)放49名“三支一扶”人員生活補(bǔ)助。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.5萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是: 無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。。
公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元,比上年減少6.5萬(wàn)元,主要原因是:縮減開(kāi)支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。
第三部分 2025年單位預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合單位實(shí)際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
【人社局本級(jí)】2025年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表(單位)_2025-02-17
401001人社局【36】2025年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表(單位)_2025-01-13
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表_202502201000180
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表_202502201000191
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表_202502201000192
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表_202502201000203
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表_202502201000214
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表_202502201000225
項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表_202502201000226
