興國縣自然資源局
2021年預算
目 錄
第一部分 興國縣自然資源局辦概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分興國縣自然資源局2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分興國縣自然資源局2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《收入總表》
三、《支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分興國縣自然資源局概況
一、主要職責
興國縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成部門,主要職責是:1.承擔保護與合理利用土地資源等自然資源的責任。2、承擔規范國土資源管理秩序責任。3、承擔優化配置國土資源的責任。4、承擔全縣優化國土資源責任。5.承擔全縣耕地保護的責任,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。6、承擔及時準確提供全縣土地利用各種數據責任。7、承擔節約集約利用土地資源責任。8、承擔規范國土資源市場秩序責任。9、依法征收資源收益,規范、監督資金使用,擬訂土地資源參與經濟調控的政策措施。10、承擔全縣測繪地理信息工作的監督管理,負責編制全縣基礎測繪信息規劃、計劃并組織實施。11、貫徹落實國家和省不動產登記法律法規和政策,承擔縣本級土地登記、房屋登記、林地登記等不動產登記工作。12、推進國土資源科技進步,組織制定、實施國土資源科技發展和人才培養戰略、規劃和計劃。13、負責涉及國土資源重大信訪案件的調查處理,指導全縣國土資源系統的信訪工作。
二、基本情況
興國縣自然資源局編制數206人,其中:行政編制19人、事業編制179人、自收自支編制8人;實有人數171人,其中:在職人數171人,包括行政人員18人、參公人員4人、全額事業144人、自收自支編制5人;退休人員34人。
第二部分 興國縣自然資源局2021年預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年興國縣自然資源局收入預算總額為12523.23萬元,其中:財政撥款收入2287.85萬元,占收入預算總額的18.27%,納入預算管理的非稅收入750萬元,占收入預算總額的5.9%,政府性基金收入9485.38萬元,占收入預算總額的75.74%。
(二)支出預算情況
2021年興國縣自然資源局支出預算總額為12523.23萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出2380.35萬元,占支出預算總額的19%,包括工資福利支出2149.24萬元、商品和服務支出224.56萬元、對個人和家庭的補助支出6.55萬元;項目支出10142.88萬元,占支出預算總額的81%,包括基本建設項目支出10142.88萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出176.24萬元,占支出預算總額的1.4%;衛生健康支出118.2萬元,占支出預算總額的0.9%;城鄉社區支出933.47萬元,占預算總額的7.5%;自然資源海洋氣象等支出11177.94萬元,占預算總額的89.3%;住房保障支出117.38萬元,占預算支出總額的0.9%。
(三)財政撥款(補助)支出情況
2021年興國縣自然資源局財政撥款(補助)支出預算12523.23萬元,占支出預算總額的100%,具體為:社會保障和就業支出176.24萬元,占支出預算總額的1.4%;衛生健康支出118.2萬元,占支出預算總額的0.9%;城鄉社區支出933.47萬元,占預算總額的7.5%;自然資源海洋氣象等支出11177.94萬元,占預算總額的89.3%;住房保障支出117.38萬元,占預算支出總額的0.9%。
(四)政府性基金情況
政府性基金支出9485.38萬元,占預算支出總額的75.7%,其中自然資源海洋氣象等支出9485.38萬元,占預算支出總額的75.7%。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2021年自然資源局機關運行費預算101.4萬元,,比2020年預算減少5.4 萬元。
(六)政府采購情況
2021年單位政府采購總額5986.58萬元,其中:政府采購貨物預算25萬元,政府采購服務預算5961.58萬元。
(七)國有資產占有使用情況
國有資產占有使用情況:截止2020年12月31日,單位無車輛,無價值200萬元以上大型設備。
(八)績效目標設置情況
2021年預算績效的項目有14個,年度資金為9876.58萬元,其中:國土空間規劃年度資金為896萬元;用地報批費年度資金為100萬元;91棟歷史建筑測繪及建檔年度資金為276.4萬元;土地整理項目年度資金為218.16萬元;興國縣農村全域村規劃年度資金為428萬元;農村亂占耕地問題清查年度資金為268萬元;興國縣25個鄉鎮國土空間規劃編制年度資金為1500萬元;鄉鎮綜合執法人員經費年度資金為391.2萬元;第三次全國土地(國土)調查年度資金為257.60萬元;農村房地一體調查年度資金為1203.76萬元;旱地改水田項目年度資金為211.14萬元;土地開發項目年度資金為933.47萬元;增減掛項目年度資金為2719.43萬元;自然資源統一確權登記年度資金為473.42萬元。按照預算績效管理的統一部署和要求,進一步強化預算績效意識,成立預算績效管理工作領導小組,組織召開績效評價專題會議,大力推進預算績效目標申報、項目支出績效評價等預算管理工作,加強資金管理,健全財務監督制度。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年興國自然資源局“三公”經費一般公共預算安排12萬元。其中:
1、因公出國(境)費0萬元。
2、公務接待費12萬元,與上年無變化。
3、公務用車運行維護費0萬元。
4、公務用車購置費0萬元。
第三部分 興國縣自然資源局2021年單位預算表
(詳見附表)












|
項目支出績效目標申報表 |
||||||
|
( 2020 年度) |
||||||
|
項目名稱 |
興國縣25個鄉鎮國土空間規劃編制(含控規編制) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
|
實施單位 |
興國縣自然資源局 |
|||
|
項目屬性 |
|
項目期 |
2021年度 |
|||
|
項目資金 |
年度資金總額: |
1500萬 |
||||
|
其中:財政撥款 |
1500萬 |
|||||
|
其他資金 |
|
|||||
|
總 |
落實國家重大戰略,按照全國國土空間規劃綱要的主要目標、管控方向、重大任務等,結合省域實際,明確省級國土空間發展的總體定位,確定國土空間開發保護目標。落實全國國土空間規劃綱要確定的省級國土空間規劃指標要求,完善指標體系。 |
|||||
|
績 |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
備注 |
|
|
產
出 |
數量指標 |
按A3規格打印、裝訂,中間成果6套,最終成果6套,電子光盤1套。 |
100% |
|
||
|
質量指標 |
通過縣規委會和專家評審會。 |
100% |
|
|||
|
|
||||||
|
時效指標 |
按合同約定條款 |
100% |
|
|||
|
成本指標 |
每個鄉鎮按約100萬編制費。 |
100% |
|
|||
|
|
||||||
|
效 |
經濟效益 |
落實全國國土空間規劃綱要確定的國家級主體功能區。可結合實際,完善和細化省級主體功能區,按照主體功能定位劃分政策單元,確定協調引導要求,明確管控導向。按照陸海統籌、保護優先原則,統籌確定一個主體功能定位。 |
100% |
|
||
|
社會效益 |
落實全國國土空間規劃綱要確定的國家級主體功能區。可結合實際,完善和細化省級主體功能區,按照主體功能定位劃分政策單元,確定協調引導要求,明確管控導向。按照陸海統籌、保護優先原則,統籌確定一個主體功能定位。 |
100% |
|
|||
|
生態效益 |
依據重要生態系統識別結果,維持自然地貌特征,改善陸海生態系統、流域水系網絡的系統性、整體性和連通性,明確生態屏障、生態廊道和生態系統保護格局;確定生態保護與修復重點區域;構建生物多樣性保護網絡,為珍稀動植物保留棲息地和遷徙廊道;合理預留基礎設施廊道。優先保護以自然保護地體系為主的生態空間,明確省域國家公園、自然保護區、自然公園等各類自然保護地布局、規模。 |
100% |
|
|||
|
可持續影響 |
依據重要生態系統識別結果,維持自然地貌特征,改善陸海生態系統、流域水系網絡的系統性、整體性和連通性,明確生態屏障、生態廊道和生態系統保護格局;確定生態保護與修復重點區域;構建生物多樣性保護網絡,為珍稀動植物保留棲息地和遷徙廊道;合理預留基礎設施廊道。優先保護以自然保護地體系為主的生態空間,明確省域國家公園、自然保護區、自然公園等各類自然保護地布局、規模。 |
100% |
|
|||
|
滿意度指標 |
服務對象 |
|
|
|
||
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動
取得的收入。
(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔
助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營
收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單
位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳
的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位
取得的非財政補助收入。
(七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的
非統計財政撥款結余彌補XX年收支差額的數額。
(八)上年結轉和結余:填列XX年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(三)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(四)機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(五)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(六)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。
(七)對個人和家庭的補助:反映用于對個人和家庭的補助支出。
(八)其他資本性支出:反映的用于購置固定資產以及構建基礎設施所發生的支出。
興國縣自然資源局
2021年4月25日
