興國縣自然資源局
2024 年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2024 年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 2024 年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責
興國縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成
部門,主要職責是:1.承擔保護與合理利用土地資源等自
然資源的責任。2、承擔規范國土資源管理秩序責任。3、
承擔優化配置國土資源的責任。4、承擔全縣優化國土資源
責任。5.承擔全縣耕地保護的責任,確保規劃確定的耕地
保有量和基本農田面積不減少。6、承擔及時準確提供全縣
土地利用各種數據責任。7、承擔節約集約利用土地資源責
任。8、承擔規范國土資源市場秩序責任。9、依法征收資
源收益,規范、監督資金使用,擬訂土地資源參與經濟調
控的政策措施。10、承擔全縣測繪地理信息工作的監督管
理,負責編制全縣基礎測繪信息規劃、計劃并組織實施。
11、貫徹落實國家和省不動產登記法律法規和政策,承擔
縣本級土地登記、房屋登記、林地登記等不動產登記工作。
12、推進國土資源科技進步,組織制定、實施國土資源科
技發展和人才培養戰略、規劃和計劃。13、負責涉及國土
資源重大信訪案件的調查處理,指導全縣國土資源系統的
信訪工作。
二、部門基本情況
2024 年本部門共有單位 1 個,包括:興國縣自然資源局機
關(獨立核算預算單位)。
2024 年本部門編制人數小計 232 人,其中:行政編制人數
19 人,參照公務員管理的事業編制人數 0 人,全部補助事業編制
人數 186 人,自收自支編制人數 5 人。實有人數小計 210 人,其
中:在職人數小計 210 人(行政在職人數 19 人,參照公務員管
理的事業單位在職人數 0 人,全部補助事業在職人數 186 人);
離休人數小計 0 人;退休人數小計 49 人。
第二部分 2024 年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2024 年本部門收入預算總額 8508.99 萬元,較上年預算安排
減少 36406.08 萬元,減少 81.1%。增減變化主要原因是:征遷
項目資金減少。
其中:財政撥款收入 5231.62 萬元,較上年預算安排減少
8235.73 萬元;其他收入 3277.37 萬元,較上年預算安排減少
28170.34 萬元。
(二)支出預算情況
2024 年本部門支出預算總額 8508.99 萬元,較上年預算安排
減少 36406.08 萬元,減少 81.1%。增減變化主要原因是:征遷
項目資金減少。
按支出功能分類科目劃分:社會保障和就業支出 305.75 萬元,
較上年預算安排增加 18 萬元;衛生健康支出 159.84 萬元,較上年
預算安排減少 38.08 萬元;住房保障支出 256.82 萬元,較上年預
算安排增加 21.84 萬元;災害防治及應急管理支出 50.42 萬元,
較上年預算安排增加 50.42 萬元;自然資源海洋氣象等支出
7736.16 萬元,較上年預算安排減少 6458.26 萬元;城鄉社區支
出 0 萬元,較上年預算安排減少 30000 萬元。
按支出項目類別劃分:1、基本支出 2887.1 萬元,較上年預算
安排增加 60.44 元,其中:工資福利支出 2238.41 萬元,商品和
服務 138.62 萬元,對個人和家庭的補助 11.7 萬元,資本性支出 52
萬元。2、項目支出 5621.89 萬元,較上年預算安排減少 36466.52
萬元,其中:其他相關支出 5621.89 萬元。
按支出經濟分類科目劃分:工資福利支出 2684.78 萬元,較上
年預算安排增加 53.26 萬元;商品和服務支出 138.62 萬元,較
上年預算安排增加 3.02 萬元;對個人和家庭的補助 11.7 萬元,
較上年預算安排增加 2.16 萬元;資本性支出 52 萬元,較上年預
算安排減少 29998 萬元;其他相關支出 5621.89 萬元,較上年預
算安排減少 6466.52 萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024 年本部門財政撥款(補助)支出預算 5231.62 萬元,占
本年支出預算額的 61.5%,較上年預算安排減少 8235.73 萬元,
減少 61.2%。增減變化主要原因是:征遷項目資金減少。
按支出功能分類科目劃分:社會保障和就業支出 305.75 萬元,
較上年預算安排增加 18.01 萬元;衛生健康支出 159.84 萬元,較
上年預算安排減少 38.08 萬元;住房保障支出 256.82 萬元,較上
年預算安排增加 21.84 萬元;災害防治及應急管理支出 50.42
萬元,較上年預算安排增加 50.42 萬元;自然資源海洋氣象等
支出 4458.79 萬元,較上年預算安排增加 1712.08 萬元;城鄉社
區支出 0 萬元,較上年預算安排減少 10000 萬元。
按支出項目類別劃分:1、基本支出 2440.73 萬元,較上年預
算安排增加 47.38 萬元,其中:工資福利支出 2238.41 萬元,商
品和服務支出 138.62 萬元,對個人和家庭的補助 11.7 萬元,資本
性支出 52 萬元。2、項目支出 2790.89 萬元,較上年預算安排減
少 8283.11 萬元,其中:其他相關支出 2790.89 萬元。
(四)政府性基金情況
2024 年本部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出
(五)國有資本經營情況
2024 年本部門無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2024 年本部門機關運行費預算 138.62 萬元較上年預算安
排增加 3.02 萬元,增(減)2%,主要原因是:電腦等電子辦公
設備用的年份已久,維修成本增加。
(七)政府采購情況
2024 年本部門所屬各單位政府采購總額 2011.6 萬元,其中:
政府采購貨物預算 52 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采
購服務預算 1959.6 萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至 2023 年 12 月 31 日本部門共有車輛 5 輛,其中:一般
公務用車 0 輛、執法執勤用車 5 輛。
2024 年本部門預算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值
200 萬元以上大型設備具體為:0。
(九)整體績效目標設置情況
2024 年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理,
部門整體支出預算金額 8508.99 萬元。根據以前年度績效評價
結果,優化 2024 年預算安排或優化土地利用與評估項目、國土
空間總體規劃等項目支出2024年預算安排,并進一步改進管理、
審批、執行、決算與評價等預算內部管理制度。
2024 年部門預算安排項目 9 個,項目預算金額合計 5621.89
萬元,均為自然資源局部門單位項目。本部門所有項目支出績
效目標表,均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開,本
說明僅公開部門重點項目支出績效目標表
(十)重點項目績效目標設置情況
重點項目:國土變更調查及自然資源統一確權
1.項目概述:對全縣行政區域內統一行使全民所有自然資
源資產所有者職責﹐統一行使國土空間用途管制和生態保護修
復職責。
2.立項依據:《江西省人民政府關于印發江西省自然資源統
一確權登記總體工作方案的通知》(贛府字〔2019〕68 號)、《江
西省自然資源廳辦公室關于開展2023年度國土變更調查工作的
通知》(贛自然資辦發〔2023〕33 號)
3.實施主體:興國縣自然資源局
4.實施方案:利用第三次全國國土調查成果基礎上劃分自
然資源登記單元,并調查自然資源所有權、基本信息狀況和公
共管制內容,劃清“四界”。
5.實施周期:2024 年度
6.年度預算安排:項目庫申報金額 377 萬元;預算批復金
額 377 萬元
7.年度績效目標:國家通過國土調查,建立互聯共享的土
地調查數據庫,并做好維護、更新工作,構建矢量數據庫,形
成文字報告、統計報表,工作總結等。
二、2024 年“三公”經費預算情況說明
2024 年本部門“三公”經費一般公共預算安排 70 萬元。其
中:
因公出國(境)費 0 萬元,比上年增(減)0 萬元,主要原
因是:無相關業務,不安排相關資金。
公務接待費 45 萬元,比上年減少 1 萬元,主要原因是:機
關厲行節約。
公務用車運行維護費 25 萬元,比上年減少 1 萬元,主要原
因是:機關厲行節約。
公務用車購置費 0 萬元,比上年增(減)0 萬元,主要原因
是:無相關業務,不安排相關資金。
第三部分 2024 年部門預算表
(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活
動取得的收入。
(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及
輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經
營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算
單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位
上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單
位取得的非財政補助收入。
(七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途
的非統計財政撥款結余彌補 2024 年收支差額的數額。
(八)上年結轉和結余:填列 2023 年全部結轉和結余的資
金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項
級),結合部門實際,參照《2024 年政府收支分類科目》的規范
說明行解釋。
(一)行政運行:反映行政單位(事業單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括事業單位)
未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事
業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
(四)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳
費經費。
(五)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位
基本醫療保險繳費經費。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業名詞
各部門結合實際進行解釋。
(一)機關運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位
(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務
的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、
福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房
水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運
行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)
費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出
國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通
費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置
及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、
牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、
保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開
支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


