興國縣統計局2021年度單位決算
目 錄
第一部分 興國縣統計局概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣統計局單位概況
一、單位主要職能
(一)承擔組織領導和協調全縣統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任。貫徹執行國家制訂的國民經濟核算體系、統計指標體系、統計調查體系;貫徹執行國家和省市制訂的統計報表制度和統計標準;制定全縣統計工作規定和規劃, 指導全縣統計工作。
(二)組織實施全縣國民經濟核算制度和投入產出調查,核算全縣地區生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。組織宣傳、貫徹統計法律、法規,監督檢查統計法律、法規的實施,查處重大的統計違紀違法案件。
(三)在縣政府的統一領導下,會同有關部門組織實施國務院統一布置的人口、經濟、農業等重大國情國力普查;匯總、整理和提供有關國情國力方面的統計數據;負責組織協調各鄉鎮區、各部門的統計調查、社會經濟調查、社會監測;審查各鄉鎮區、各部門統計調查計劃、調查方案;負責全縣統計報表的管理工作。
(四)組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供教育、衛生、社會保障、公用事業等全縣性基本統計數據。
(五)組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、社會發展基本情況等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據, 綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全縣性基本統計數據。
(六)組織各鄉鎮區、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查, 統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料, 定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息,組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。
(七)對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督, 向縣委、縣政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。
(八)依法指導各部門統計調查項目、地方統計調查項目, 抓好專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設,組織建立服務業統計信息管理制度,建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度, 開展對重要統計數據的審核、監控和評估, 依法監督管理涉外調查活動。
(九)協助各鄉鎮區管理統計工作人員;管理統計信息咨詢服務中心、普查中心。
(十)組織實施全縣統計科學研究、統計教育培訓,會同有關部門組織統計專業技術職務評聘工作。
(十一)完成縣委、縣政府和上級統計部門交辦的其它工作任務。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共 1 個,包括:興國縣統計局機關。興國縣統計局機關有下設單位1個興國統計普查中心(非獨立核算),為統計局內設機構。興國縣統計局總編制21人(含統計普查中心)其中:行政編制8人、事業編制13人。
本單位2021年年末實有人數22人,其中在職人員17人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學生人數0人;由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計456.21萬元,其中年初結轉和結余161.66萬元,較2020年增加128.38萬元,增長385.76%;本年收入合計294.55萬元,較2020年增加37.14萬元,增長14.43%,主要原因是:2020年是第七次全國人口普查正式普查實施年份,當年列入預算的經費較多,未及時報賬列支,導致年初結轉和結余增長較大,2021年是第七次全國人口普查正式普查實施第二年,當年列入預算的經費比平常年份較多。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入294.55萬元,占100%;
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計456.21萬元,其中本年支出合計456.21萬元,較2020年增加327.18萬元,增長253.56%,主要原因是:2020年度第七次全國人口普查資金當年未全部列支,大部分資金結轉至2021年度支付,存在跨年支付情況;年末結轉和結余0萬元,較2020年減少161.66萬元,下降100%,主要原因是:提高了預算執行度,年未清理結余結轉資金。
本年支出的具體構成為:基本支出227.05萬元,占49.77%;項目支出229.16萬元,占50.23%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為456.21萬元,決算數為456.21萬元,完成年初預算的100%。其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數為414.49萬元,決算數為414.49萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執行賬務制度。
(二)社會保障和就業支出年初預算數為17.02萬元,決算數為17.02萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執行賬務制度。
(三)衛生健康支出年初預算數為12.60萬元,決算數為12.60萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執行賬務制度。
(四)住房保障支出年初預算數為12.10萬元,決算數為12.10萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執行賬務制度。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出227.05萬元,其中:
(一)工資福利支出211.27萬元,較2020年增加95.69萬元,增長82.79%,主要原因是:按規定發放了2021年度績效考核獎。
(二)商品和服務支出15.78萬元,較2020年增加2.33萬元,增長17.32%,主要原因是:人口普查適度增加了辦公費用。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.89萬元,決算數為4.89萬元,完成預算的100%,決算數較2020年增加4.89萬元,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為 0萬元。
(二)公務接待費支出年初預算數為4.89萬元,決算數為 4.89萬元,完成預算的100%,決算數較2020年增加4.89萬元,主要原因是2020年當年接待費未入賬列支,決算數為兩年數。全年國內公務接待89批,累計接待 589人次。
(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2021年度機關運行經費支出15.78萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較上年決算數增加2.33萬元,增長17.32%,主要原因是:人口普查適度增加了辦公費用。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額 5.73 萬元,其中:政府采購貨物支出5.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.73萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額5.73萬元,占政府采購支出總額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日,本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本單位無相關資產。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目5個全面開展績效自評,共涉及資金229.16萬元,占項目支出總額的100%。
組織對“第七次全國人口普查”項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出161.16萬元。從評價情況來看,從評價情況來看該項目支出績效管理情況較為理想,達到了年初設定的各項績效目標,資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范,會計核算結果真實、準確,各項支出嚴格按照各項制度執行。
組織開展單位整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出 414.49萬元。從評價情況來看,本單位整體支出績效管理情況較為理想,達到了年初設定的各項績效目標,資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范,會計核算結果真實、準確,各項支出嚴格按照各項制度執行。
(二)單位決算中項目績效自評情況。
2021年度單位申報的第七次全國人口普查、業務費等5個項目績效目標為全面完成本縣的統計和國民經濟核算工作;組織宣傳、貫徹統計法律法規,監督檢查統計法律法規的實施。在縣政府的領導下,組織完成國務院統一布置的第七次全國人口普查。收集、匯總、整理、提供全縣性基本統計資料;對國民經濟、社會發展和科技進步進行統計分析、統計預測和統計監督,向縣委、縣政府及有關部門提供決策咨詢建議。統一核定、管理、公布、出版全縣性統計資料,定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計公報。本單位高度重視項目支出績效自評工作,成立了項目支出績效自評工作領導小組,專題召開會議進行了安排部署,提出績效自評工作總體要求,對評價依據,評價目的,考評對象,方法步驟,工作進度做出具體規定,將責任落實到具體個人,將工作落實到具體項目,確保了自評工作組織到位,責任到位,項目到位。從評價情況來以上項目支出績效管理情況較為理想,達到了年初設定的各項績效目標,圓滿完成了確定的各項目標任務。項目自評表如下:
(三)單位評價項目績效評價情況。
縣統計局對“第七次全國人口普查”項目開展了部門評價,具體報告如下:
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。我單位主要是其他單位撥來款項。
三、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 我單位主要包括:第七次全國人口普查經費、年鑒印刷經費、企業一套表經費、聯網直報、業務費。
七、“三公”經費:指各部門因一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。