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            興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局2022年度決算

            訪問(wèn)量:

               

            第一部分興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局單位概況

            一、單位主要職責(zé)

            二、單位基本情況

            第二部分2022年度單位決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

            七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

            十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

            第三部分2022年度單位決算情況說(shuō)明

            一、收入決算情況說(shuō)明

            二、支出決算情況說(shuō)明

            三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

            四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

            六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

            七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

            八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

            九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

            第四部分名詞解釋


            第一部分 興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局單位概況

            一、單位主要職能

            (一)承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家制訂的國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系;貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市制訂的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);制定全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)定和規(guī)劃, 指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作。

            (二)組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī),監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施,查處重大的統(tǒng)計(jì)違紀(jì)違法案件。

            (三)在縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)務(wù)院統(tǒng)一布置的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查;匯總、整理和提供有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)、各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會(huì)監(jiān)測(cè);審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)、各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案;負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理工作。

            (四)組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

            (五)組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、社會(huì)發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù), 綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

            (六)組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查, 統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料, 定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。

            (七)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督, 向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

            (八)依法指導(dǎo)各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目, 抓好專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度, 開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估, 依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

            (九)協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)管理統(tǒng)計(jì)工作人員;管理統(tǒng)計(jì)信息咨詢服務(wù)中心、普查中心。

            (十)組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)教育培訓(xùn),會(huì)同有關(guān)部門組織統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。

            (十一)完成縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門交辦的其它工作任務(wù)。

            二、單位基本情況

            納入本單位決算匯編范圍的單位共 1個(gè),包括:興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)。興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)有下設(shè)單位1個(gè)興國(guó)統(tǒng)計(jì)普查中心(非獨(dú)立核算),為統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局總編制21人(含統(tǒng)計(jì)普查中心)其中:行政編制8人、事業(yè)編制13人。

            單位2022年年末實(shí)有人數(shù)19人,其中在職人員19人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。

            第二部分2022年度單位決算表

            第三部分2022年度單位決算情況說(shuō)明

            一、收入決算情況說(shuō)明

            單位2022年度收入總計(jì)583.96萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年減少161.66萬(wàn)元;減少100%;本年收入合計(jì)583.96萬(wàn)元,較2021年增加289.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)98.2%,主要原因是:用于企業(yè)補(bǔ)助的支出較上年增加較多,上年結(jié)余資金重新列入今年預(yù)算。

            本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入583.07萬(wàn)元,占99.8%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.89萬(wàn)元,占0.2%。  

            二、支出決算情況說(shuō)明

            單位2022年度支出總計(jì)583.96萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)583.96萬(wàn)元,較2021年增加127.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.0%,主要原因是:用于企業(yè)補(bǔ)助的支出較上年增加較多;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:提高了預(yù)算執(zhí)行度,年未清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

            本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出198.34萬(wàn)元,占34.0%;項(xiàng)目支出385.62萬(wàn)元,占66.0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。

            三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

            本部門2022年度支出總計(jì)583.96萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)583.96萬(wàn)元,較2021年增加127.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.0%,主要原因是:用于企業(yè)補(bǔ)助的支出較上年增加較多;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:提高了預(yù)算執(zhí)行度,年未清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

            本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出198.34萬(wàn)元,占34.0%;項(xiàng)目支出385.62萬(wàn)元,占66.0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。

            三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

            單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為600.33萬(wàn)元,決算數(shù)為583.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.1%。其中:

            (一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為544.76萬(wàn)元,決算數(shù)為526.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.6%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,盡量壓縮開(kāi)支。

            (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.34萬(wàn)元,決算數(shù)為23.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.4%,主要原因是:本年增加新入職人員2人導(dǎo)致。

            )衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.14萬(wàn)元,決算數(shù)為14.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.0%,主要原因是:年初預(yù)算不夠精準(zhǔn)。

            )住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.09萬(wàn)元,決算數(shù)為19.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度

            四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出197.45萬(wàn)元,其中:

            (一)工資福利支出180.01萬(wàn)元,較2021年減少31.26萬(wàn)元,下降14.8%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。

            (二)商品和服務(wù)支出17.44萬(wàn)元,較2021年增加1.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.5%,主要原因是:人員編制數(shù)量增加。

            (三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,本年無(wú)此項(xiàng)支出。

            (四)資本性支出0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,本年無(wú)此項(xiàng)支出。

            五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

            單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)4.89萬(wàn)元,決算數(shù)為4.89萬(wàn)元,完成全年預(yù)算100%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,其中:

            (一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,本年無(wú)此項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,本年無(wú)此項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)(境)制度,本年無(wú)因公出國(guó)安排。

            (二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.89萬(wàn)元,決算數(shù)為4.89萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待費(fèi)支出規(guī)定。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元的主要原因是:嚴(yán)格遵守公務(wù)接待費(fèi)支出規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批,累計(jì)接待489人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待489人次,主要為:省市縣統(tǒng)計(jì)部門來(lái)我縣公務(wù)接待。

            (三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,本年無(wú)此項(xiàng)支出。全年購(gòu)置公務(wù)用車0。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0輛的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,本年無(wú)此項(xiàng)支出計(jì)劃;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,本年無(wú)此項(xiàng)支出計(jì)劃,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是:本單位本年年初無(wú)公務(wù)用車,年內(nèi)也未購(gòu)買公務(wù)用車。

            六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

            單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.44萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加1.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.5%,主要原因是:人員編制數(shù)量增加。

            七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

            單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

            八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

            截止20221231日,本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車的決算數(shù)為0輛。

            九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

            (一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

            根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)納入2022年度單位預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金385.62萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100%。    

            組織對(duì)第七次全國(guó)人口普查工作經(jīng)費(fèi)2021”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出50萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,興國(guó)縣第七次全國(guó)人口普查(2021項(xiàng)目按照年度設(shè)定基本完成;項(xiàng)目實(shí)行了項(xiàng)目法人責(zé)任制、政府采購(gòu)實(shí)行招投標(biāo)制、合同管理制,符合國(guó)家規(guī)定和程序要求,手續(xù)齊備。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理基本規(guī)范;支出控制基本合理;檔案資料基本齊全,整理基本規(guī)范;項(xiàng)目已產(chǎn)生了一定的社會(huì)及可持續(xù)影響效益,黨政部門和社會(huì)各界群眾反映滿意。經(jīng)評(píng)價(jià)組統(tǒng)一分析評(píng)價(jià),最終評(píng)分結(jié)果為100分,績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

            (二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

            1、本單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況:做好第七次全國(guó)人口普查后期數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用,確保第七次全國(guó)人口普查工作圓滿完成;做好第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查前期準(zhǔn)備工作,開(kāi)展單位清查試點(diǎn)工作;保障常規(guī)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展,提高企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)積極性和企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員工作積極性,提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量,確保數(shù)據(jù)真實(shí)可信。

            2、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況

            1)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。通過(guò)對(duì)2022年興國(guó)縣第七次全國(guó)人口普查等11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),了解各項(xiàng)目資金的使用情況、項(xiàng)目實(shí)施情況以及取得的綜合績(jī)效,發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題,總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn),同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理,完善項(xiàng)目資金管理辦法,指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績(jī)效目標(biāo),為優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù),以保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

            2)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。一是強(qiáng)化績(jī)效理念,深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效管理理念,將“要我評(píng)價(jià)”的被動(dòng)認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)化為“我要評(píng)價(jià)”的主動(dòng)實(shí)踐,健全完善制度辦法,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作,提升整體績(jī)效管理水平。

            二是強(qiáng)化事前準(zhǔn)備,提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。在推進(jìn)自身評(píng)價(jià)工作開(kāi)展時(shí),結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際,完善項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)一級(jí)指標(biāo)體系,規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),立足管理需求,預(yù)設(shè)評(píng)價(jià)重點(diǎn),確???jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn),真實(shí)反映績(jī)效,如實(shí)反映問(wèn)題,切實(shí)提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。

            3)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。我局在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門的精心指導(dǎo)下,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)及黨的二十大精神,全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作重要指示批示精神。按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作對(duì)第七次全國(guó)人口普查工作經(jīng)費(fèi)等11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全面績(jī)效評(píng)價(jià)。

            4、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

            通過(guò)自評(píng),自評(píng)得分100分的項(xiàng)目有3個(gè),90-99分的有7個(gè),80-89分的有1個(gè),我局2022年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成,綜合評(píng)價(jià)達(dá)到優(yōu)等級(jí)。

            5、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

            1)做好第七次全國(guó)人口普查后期數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用,確保第七次全國(guó)人口普查工作圓滿完成。

            2)做好第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查前期準(zhǔn)備工作,開(kāi)展了一次單位清查試點(diǎn)工作。

            3)保障常規(guī)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展,提高企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)積極性和企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員工作積極性,提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量,確保數(shù)據(jù)真實(shí)可信,定期發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),為縣委縣政府決策提供統(tǒng)計(jì)參謀服務(wù)。

            4)部分項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行率偏低。

            6、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

            有部分項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行率偏低,其中“企業(yè)一套表”和“新入庫(kù)“四上”企業(yè)要素成本補(bǔ)助”項(xiàng)目是由于這兩個(gè)項(xiàng)目資金由財(cái)政直接撥至縣行政審批局惠企資金池導(dǎo)致,“年鑒印刷費(fèi)”項(xiàng)目是由于經(jīng)辦人員未及時(shí)報(bào)賬導(dǎo)致,“興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局其他資金”項(xiàng)目是由于本單位其他資金比預(yù)計(jì)的少導(dǎo)致。今后要督促及時(shí)報(bào)賬,提高預(yù)算精準(zhǔn)度,確保預(yù)算執(zhí)行率提升。

            7、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

            及時(shí)整理、歸納、分析評(píng)價(jià)結(jié)果,將結(jié)果應(yīng)用作為全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn),鞏固評(píng)價(jià)成效,將評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)在政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi),接受社會(huì)各界監(jiān)督。

            第四部分名詞解釋

            一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

            二、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。我單位主要是其他單位撥來(lái)款項(xiàng)和個(gè)人繳款。

            三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

            四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

            五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 我單位主要包括:第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)、年鑒印刷經(jīng)費(fèi)、企業(yè)一套表經(jīng)費(fèi)、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)、業(yè)務(wù)費(fèi)。

            七、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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