目錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
一、部門主要職責(zé)
興國縣統(tǒng)計(jì)局2024年主要工作任務(wù)是:
(一)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作;組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),查處本區(qū)域的統(tǒng)計(jì)違法案件,監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施。
(二)貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)局制定的國民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度;組織實(shí)施國家、省、市統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)體制改革方案;貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和地方統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
(三)組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)管理全縣性的統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案;組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查;負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理工作。
(四)在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求組織完成第五次全國經(jīng)濟(jì)普查各項(xiàng)工作,組織完成1%人口抽樣調(diào)查、投入產(chǎn)出、規(guī)
下工業(yè)、規(guī)下服務(wù)業(yè)、等各種專項(xiàng)調(diào)查。
(五)收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料;對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供決策咨詢建議。
(六)統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息咨詢工作。
(七)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
2024年本部門共有單位2個(gè),包括:興國縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)(獨(dú)立核算預(yù)算單位)、興國縣普查中心(興國縣社情民意調(diào)查中心)單位(非獨(dú)立核算單位)。2024年本部門編制人數(shù)小計(jì)21人,其中:行政編制人數(shù)8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)13人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)26人,其中:在職人數(shù)小計(jì)20人(行政在職人數(shù)8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)12人);離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人數(shù)小計(jì)6人。
第二部分2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年本部門收入預(yù)算總額604.72萬元,較上年預(yù)算安排減331.23萬元,減35.39%。增減變化主要原因是:本年度第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少,一套表項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整減少。其中:財(cái)政撥款收入556.17萬元,較上年預(yù)算安排減少328.43萬元;其他收入48.55萬元,較上年預(yù)算安排減少2.82萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年本部門支出預(yù)算總額604.72萬元,較上年預(yù)算安排減331.23萬元,減35.39%。增減變化主要原因是:本年度第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少,一套表項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整減少。具體為:
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出515.08萬元,較上年預(yù)算安排減少331.66萬元;社會保障和就業(yè)支出28.71萬元,較上年預(yù)算安排增加1.87萬元;衛(wèi)生健康支出15.87萬元,較上年預(yù)算安排減少4.07萬元;住房保障支出25.06萬元,較上年預(yù)算安排增加2.62萬元;其他支出20萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,與上年持平。
按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出271.02萬元,較上年預(yù)算安排增8.77萬元,其中:工資福利支出248.07萬元,商品和服務(wù)支出22.59萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元。2、項(xiàng)目支出333.70萬元,較上年預(yù)算安排減340萬元,其中:商品和服務(wù)支出313.70萬元,其他相關(guān)支出20萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出248.07萬元,較上年預(yù)算安排增8.04萬元;商品和服務(wù)支出336.29萬元,較上年預(yù)算安排增314.07萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元,較上年預(yù)算安排增0.36萬元;其他相關(guān)支出20萬元,較上年預(yù)算安排減653.70萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年本部門財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算556.17萬元,占本年支出預(yù)算額的91.97%,較上年預(yù)算安排減328.41萬元,減37.13%。增減變化主要原因是:本年度第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少250萬元,一套表項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整減少。具體為:
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出486.53萬元,較上年預(yù)算安排減328.84萬元;社會保障和就業(yè)支出28.71萬元,較上年預(yù)算安排增加1.87萬元;衛(wèi)生健康支出15.87萬元,較上年預(yù)算安排減少4.07萬元;住房保障支出25.06萬元,較上年預(yù)算安排增加2.62萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出242.47萬元,較上年預(yù)算安排增11.59萬元,其中:工資福利支出219.52萬元,商品和服務(wù)支出22.59萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬元。2、項(xiàng)目支出313.70萬元,較上年預(yù)算安排減340萬元,其中:商品和服務(wù)支出313.70萬元。
(四)政府性基金情況
本部門無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算22.59萬元較上年預(yù)算安排增0.37萬元,增1.66%,主要原因是:人員增加,定額辦公經(jīng)費(fèi)增加。
(七)政府采購情況
2024年本部門所屬各單位政府采購總額59.90萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算29.90萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2024年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0。
(九)整體績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,部門整體支出預(yù)算金額604.72萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果,優(yōu)化企業(yè)一套表項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)普查調(diào)查項(xiàng)目等項(xiàng)目支出2024年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年部門預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)333.70萬元,其中:下屬統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)單位項(xiàng)目6個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額333.70萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表,均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開,本說明僅公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出績效目標(biāo)表。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
重點(diǎn)項(xiàng)目:經(jīng)濟(jì)普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目概述:用于保障第五次全國經(jīng)濟(jì)普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)
2.立項(xiàng)依據(jù):國務(wù)院關(guān)于開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查的通知(國發(fā)【2022】22號)
3.實(shí)施主體:興國縣統(tǒng)計(jì)局
4.實(shí)施方案:完成第五次全國經(jīng)濟(jì)普查對培訓(xùn)、試點(diǎn)、正式登記上報(bào),數(shù)據(jù)審核,數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用等
5.實(shí)施周期:3年
6.年度預(yù)算安排:項(xiàng)目庫申報(bào)金額278萬元;預(yù)算批復(fù)金額278萬元
7.年度績效目標(biāo):勞務(wù)費(fèi)不超過200萬元,經(jīng)濟(jì)普查培訓(xùn)次數(shù)2次以上,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)到98%以上,完成及時(shí)性達(dá)到100%,統(tǒng)計(jì)公信力得以提高,群眾滿意度達(dá)到95%以上。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排9.50萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元,比上年減0.5萬元,主要原因是:根據(jù)要求壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。
第三部分2024年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


