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            興國縣南坑鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

            訪問量:

            第一部分興國縣南坑鄉(xiāng)人民政府部門概況

            一、部門主要職

            二、部門基本情況

            第二部分2022年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

            七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

            八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

            九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

            十、國有資產(chǎn)占用情況表

            第三部分2022年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            二、支出決算情況說明

            三、財政撥款支出決算情況說明

            四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

            五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

            六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

            七、政府采購支出情況說明

            八、國有資產(chǎn)占用情況說明

            九、預(yù)算績效情況說明

            第四部分名詞解釋

            第五部分附件

            第一部分興國縣南坑鄉(xiāng)人民政府部門概況

            一、部門主要職能

            (一)加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進全面從嚴(yán)治黨,強化“兩個責(zé)任”,落實農(nóng)村基層黨建工作要求,全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強化基層治理平臺建設(shè),進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

            (二)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鄉(xiāng)步伐;推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹立健康文明新風(fēng)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)村社會治理水平;堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn),增強貧困群眾獲得感;深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

            (三)加強公共管理。實施綜合管理,落實轄區(qū)內(nèi)集鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

            (四)加強公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作,全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè),落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時化解轄區(qū)社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。

            (五)加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù),落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進集中審批服務(wù),提升群眾獲得感和幸福感。

            (六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會建設(shè),健全自治平臺,推進村民委員會自治;組織村民和單位參與村建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進村務(wù)公開、財務(wù)公開。

            (七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

            (八)加強財稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

            (九)做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

            (十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

            二、部門基本情況

            納入本部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:興國縣南坑鄉(xiāng)人民政府

            本部門2022年年末實有人數(shù)37人,其中在職人員37人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人。

            第二部分2022年度部門決算表

            第三部分2022年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            本部門2022年度收入總計2099萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年減少282.74萬元,下降100%;本年收入合計2099萬元,較2021年下降1779.19萬元,下降45.88%,主要原因是:該年度鄉(xiāng)村振興項目的調(diào)整

            本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入2099萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

            二、支出決算情況說明

            本部門2022年度支出總計2099萬元,其中本年支出合計2099萬元,較2021年下降2061.3萬元,49.55%,主要原因是該年度鄉(xiāng)村振興項目的調(diào)整;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年沒有變化

            本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1002.7萬元,占47.77%;項目支出1096.3萬元,占52.23%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

            三、財政撥款支出決算情況說明

            本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2099萬元,決算數(shù)為2099萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

            (一)一般公共服務(wù)支出支出年初預(yù)算數(shù)為449.44萬元,決算數(shù)為449.44萬元,完成年初預(yù)算的100%。

            (二)國防支出支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元,決算數(shù)為4萬元,完成年初預(yù)算的100%。

            社會保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為120.48萬元,決算數(shù)為120.48萬元,完成年初預(yù)算的100%。

            衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為28.53萬元,決算數(shù)為28.53萬元,完成年初預(yù)算的100%。

            節(jié)能環(huán)保支出支出年初預(yù)算數(shù)為35.95萬元,決算數(shù)為35.95萬元,完成年初預(yù)算的100%。

            城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預(yù)算數(shù)為132.67萬元,決算數(shù)為132.67萬元,完成年初預(yù)算的100%。

            農(nóng)林水支出支出年初預(yù)算數(shù)為521.49萬元,決算數(shù)為521.49萬元,完成年初預(yù)算的100%。

            自然資源海洋氣象等支出支出年初預(yù)算數(shù)為0.89萬元,決算數(shù)為0.89萬元,完成年初預(yù)算的100%。

            住房保障支出支出年初預(yù)算數(shù)為34.93萬元,決算數(shù)為34.93萬元,完成年初預(yù)算的100%。

            災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出支出年初預(yù)算數(shù)為8.1萬元,決算數(shù)為8.1萬元,完成年初預(yù)算的100%。

            十一其他支出支出年初預(yù)算數(shù)為762.51萬元,決算數(shù)為762.51萬元,完成年初預(yù)算的100%。

            四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

            本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1002.64萬元,其中:

            (一)工資福利支出382.15萬元,較2021年減少598.91萬元,增長下降61.05%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出。

            (二)商品和服務(wù)支出593.82萬元,較2021年增加497.56萬元,增長516.89%,主要原因是:部分政策提標(biāo)提補

            (三)對個人和家庭補助支出26.67萬元,較2021年減少96.73萬元,下降78.39%,主要原因是落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出

            (四)資本性支出0萬元,較2021年沒有變化

            五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

            本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為28萬元,決算數(shù)為9.38萬元,完成全年預(yù)算的33.5%,決算數(shù)較2021年減少0.86萬元,下降8.41%,其中:落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出

            (一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年沒有變化決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次

            (二)公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為21萬元,決算數(shù)為3.04萬元,完成全年預(yù)算的14.48%,決算數(shù)較2021年減少0.26萬元,下降8.13%,主要原因是落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待184批,累計接待749人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出。

            (三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.34萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年相等,公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為7萬元,決算數(shù)為6.34萬元,完成全年預(yù)算的90.57%,決算數(shù)較2021年減少0.7萬元,下降9.94%,主要原因是落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出,年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出。

            六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

            本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出593.82萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)增加497.56萬元,增長516.89%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加資產(chǎn)運行維護支出增加信息系統(tǒng)運行維護支出增加人員編制數(shù)量增加等等。

            七、政府采購支出情況說明

            本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

            八、國有資產(chǎn)占用情況說明

            截止2022年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。

            九、預(yù)算績效評價情況說明

            (一)績效評價工作開展情況。

            根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目104個全面開展績效自評,共涉及資金1347.19萬元,占項目支出總額的67%

            組織對公益性公墓建設(shè)項目”、“農(nóng)村集中供水6個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出494.44萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看南坑鄉(xiāng)人民政府高度重視財政資金的支出績效,在資金的預(yù)算、執(zhí)行、資金支付等流程層層把關(guān),嚴(yán)格按照部門預(yù)算進行部門整體支出。所有項目資金嚴(yán)格按照項目申報的實施方案組織實施,依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用,無截留、無挪用等現(xiàn)象。

            組織開展部門整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出494.44萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行,資金的使用嚴(yán)格把關(guān)。二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

            根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我鄉(xiāng)組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,自評覆蓋率達(dá)到100%。組織對項目進行了績效運行監(jiān)控管理;組織對財政所、計生所、民政所、國土所、林管站、水管站等部門進行了績效自評;組織對全體機關(guān)干部職工進行了自評。

            通過自評,我鄉(xiāng)財務(wù)管理制度健全規(guī)范,無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,項目實際完成績效值均已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),項目實施效果明顯,達(dá)到預(yù)期要求,提高了資金的使用效益,2022年部門整體支出自評得分為97.5分,自評結(jié)果為優(yōu)秀。

            2021年度部門整體支出績效自評情況匯總表

            序號

            預(yù)算部門名稱

            2021年度預(yù)算安排情(萬 )

            績效自評情況

            財政對口科室填

            效自評

            否報送

            門整體支出

            評報告

            (是/否)

            否報送

            門整體支出

            自評評分

            (是/否)

            1

            南坑鄉(xiāng)人民政府

            3878.19

            97.5

            2


            表說明:

            1.預(yù)算部門名稱:填寫一級預(yù)算單位名稱;

            2.預(yù)算安排情況:以部門決算總表上的收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為準(zhǔn);

            3.表中灰色部分自動生成。

            (三)部門評價項目績效評價情況。

            本部門公開興國縣南坑鄉(xiāng)鄭楓村公益性公墓建設(shè)項目”、“農(nóng)村集中供水工程維修項目”項目部門評價報告(見附件)。

            第四部分名詞解釋

            一、收入科目

            一)財政撥款:指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

            (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

            (四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

            (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

            (六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            (七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

            (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

            二、支出科目

            對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級),結(jié)合部門實際,參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

            (一)行政運行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

            (二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

            (三)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

            (四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

            (五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

            (六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補助。

            “三公”經(jīng)費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            機關(guān)運行經(jīng)費支出:指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

            第五部分

            部門評價報告

            一、基本情況

            (一)項目概況:

            興國縣南坑鄉(xiāng)鄭楓村公益性公墓建設(shè)項目,國庫股2021年文件360732228888080001612大力推行“綠色殯葬,生態(tài)殯葬”,全面完成全鄉(xiāng)公益公墓建設(shè)任務(wù),實現(xiàn)村村有公益性公墓(骨灰堂)的目標(biāo)。此項目年初預(yù)算為8.8萬元,建筑面積為200平方米。

            興國縣南坑鄉(xiāng)6個村農(nóng)村集中供水工程維修項目,國庫股2021年文件36073222888808010000465,專項資金9.1萬元,用于農(nóng)村百姓生活用水及糧食生產(chǎn),分別為鄭楓村火土壩農(nóng)飲工程新增加水源點、鄭楓村赤坂嶺農(nóng)飲工程水源地管網(wǎng)維修;南坑村雙坑農(nóng)飲工程水源地維修及水井一口;富興村農(nóng)飲工程等。

            (二)項目績效目標(biāo):樹立健康、文明的殯葬新風(fēng),移風(fēng)易俗,為全面建成小康社會營造良好的氛圍,提高人民群眾日益增長的精神文化生活需求及保障農(nóng)村百姓生活用水及糧食生產(chǎn)安全。項目完工率達(dá)到100%,資金撥付率達(dá)到100%,項目質(zhì)量驗收合格。

            二、績效評價工作開展情況

            (一)績效評價目的、對象和范圍:績效涉及全鄉(xiāng)。

            (二)績效評價原則:1、科學(xué)規(guī)范:注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,運用科學(xué)合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。2、統(tǒng)籌兼顧:績效評價應(yīng)職責(zé)明確,各有側(cè)重,相互銜接。在單位自評的基礎(chǔ)上,對項目資金進行績效評價。3、激勵約束:績效評價結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤,體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向。即:有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。4、公開透明:績效評價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開,并自覺接受社會監(jiān)督。(三)績效評價工作過程:收集項目資料,全面了解建設(shè)項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況,在收集和審核項目資料的基礎(chǔ)上,制定了績效評價指標(biāo)體系,并進一步修改和完善,最后根據(jù)評價結(jié)果進行實施。

            三、綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)

            我單位2022年度評價得分為97.5分,部門綜合評價結(jié)論為優(yōu)秀。

            四、績效評價指標(biāo)分析

            (一)項目決策情況:公開三重一大

            (二)項目過程情況:公開

            (三)項目產(chǎn)出情況:好

            (四)項目效益情況:好

            五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

            存在的問題及原因分析:1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化,預(yù)算編制的臺理性需要提高,預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。

            2、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費不足:績效工資和常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差較大。

            3、公用經(jīng)費控制有一定難度,基本為剛性支出。

            六、有關(guān)建議

            針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

            1、細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制;

            全面編制預(yù)算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

            2、加強財務(wù)管理,嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時,按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付財務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

            3、完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

            4、對相關(guān)人員加強培訓(xùn),特別是針對《中華人民共和國預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

            七、其他需要說明的問題

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