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            興國(guó)縣隆坪鄉(xiāng)人民政府2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明

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            興國(guó)縣隆坪鄉(xiāng)人民政府2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明

            第一部分 興國(guó)縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位概況

            一、單位主要職責(zé)

            二、單位基本情況

            第二部分 興國(guó)縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位預(yù)算情況說(shuō)明

            一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

            二、2022“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

            第三部分 興國(guó)縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位預(yù)算表

            一、《收支預(yù)算總表》

            二、《部門收入總表》

            三、《部門支出總表》

            四、《財(cái)政撥款收支總表》

            五、《一般公共預(yù)算支出表》

            六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

            七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

            八、《政府性基金預(yù)算支出表》

            九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分 名詞解釋

            第一部分 興國(guó)縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位部門概況

            一、部門主要職責(zé)

            (一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”,落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求,全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

            (二)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐;推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)村社會(huì)治理水平;堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),增強(qiáng)貧困群眾獲得感;深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

            (三)加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

            (四)加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作,全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè),落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。

            (五)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù),落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進(jìn)集中審批服務(wù),提升群眾獲得感和幸福感。

            (六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村(居)民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),推進(jìn)村(居)民委員會(huì)自治;組織村(居)民和單位參與村(社區(qū))建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村(居)務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。

            (七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與村(社區(qū))治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

            (八)加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

            (九)做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

            (十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

            二、部門基本情況

            2022年興國(guó)縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位內(nèi)設(shè)處室1個(gè),包括:興國(guó)縣隆坪鄉(xiāng)人民政府。編制人數(shù)小計(jì)37,其中:行政編制人數(shù)15,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)22,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)37,其中:在職人數(shù)小計(jì)37,行政在職人數(shù)15,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)22人。離休人數(shù)小計(jì)0,退休人數(shù)小計(jì)12(非統(tǒng)發(fā)社保負(fù)擔(dān)人員),退職人員0,遺屬人數(shù)3人。

            第二部分 興國(guó)縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位預(yù)算情況說(shuō)明

            一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

            (一)收入預(yù)算情況

            2022本單位收入預(yù)算總2809.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減93.36萬(wàn)元,減3.51%。增減變化主要原因是:人員的增減,經(jīng)費(fèi)的壓縮以及機(jī)構(gòu)改革等。

            具體為:一般公共預(yù)算收770.69萬(wàn)元,上年預(yù)算安排基本一致

            其他收入1821萬(wàn)元,上年預(yù)算安排基本一致

            (二)支出預(yù)算情況

            2022本單位支出預(yù)算總額2809.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減93.36萬(wàn)元,減3.51%。增減變化主要原因是:人員的增減,經(jīng)費(fèi)的壓縮以及機(jī)構(gòu)改革等。具體為:

            按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:基本支出985.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減6.2萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的22.1%,其中:人員類548.49萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的14.45%(其中:工資福利支出392.53萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的69%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.82萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.5%)。公用經(jīng)費(fèi)170.6萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的5.04%(其中:商品和服務(wù)支出132.6萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的4.47%,資本性支出38萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的1.48%);

            項(xiàng)目支出1824.33萬(wàn)元,上年預(yù)算安排基本一致

            按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出654.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平,占支出預(yù)算總額的16.61%;社會(huì)保障和就業(yè)支出54.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平,占支出預(yù)算總額的2.19;衛(wèi)生健康支出40.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平,占支出預(yù)算總額的1.43%;住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為44.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平,占支出預(yù)算總額的1.56%

            其他支出1824.33萬(wàn)元,上年預(yù)算安排基本一致

            (三)財(cái)政撥款支出情況

            2022年本單位財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算770.69萬(wàn)元,占本年支出預(yù)算額的100%,較上年預(yù)算安排減6.2萬(wàn)元,減1.1%。增減變化主要原因是:人員的增減,經(jīng)費(fèi)的壓縮以及機(jī)構(gòu)改革等。

            按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分具體為:人員類548.49萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總額的69.24%(其中:工資福利支出392.53萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總額的69%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.82萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總額的0.5%)。公用經(jīng)費(fèi)170.6萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的30%(其中:商品和服務(wù)支出132.6萬(wàn)元,財(cái)政撥款總額的23.42%,資本性支出38萬(wàn)元,財(cái)政撥款總額的6.7%

            項(xiàng)目支出1824.33萬(wàn)元,上年預(yù)算安排基本一致

            按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出548.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平,占財(cái)政撥款總額的75%;社會(huì)保障和就業(yè)支出54.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平,占財(cái)政撥款總額的9.6%;衛(wèi)生健康支出40.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平,占財(cái)政撥款總額的7.2%;住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為44.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平,占財(cái)政撥款總額的7.9%

            其他支出1824.33萬(wàn)元,上年預(yù)算安排基本一致

            (四)政府性基金情況

            2022年單位政府性基金支出總額0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平

            (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

            2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算170.6萬(wàn)元,比2022(上一年度)預(yù)算減少5萬(wàn)元,下降3%。

            按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

            (六)政府采購(gòu)情況

            2022年單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

            (七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

            截至202112月31日本單位共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

            2022年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備為:0

            (八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

            2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及資金2000萬(wàn)元。其中:項(xiàng)目名稱:隆坪鄉(xiāng)2022年其他資金

            1.項(xiàng)目概述:隆坪鄉(xiāng)2022年其他資金

            2.立項(xiàng)依據(jù):《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件

            3.實(shí)施主體:興國(guó)縣隆坪鄉(xiāng)人民政府

            4.實(shí)施周期:1 年(2022 1-12 月)

            5.年度預(yù)算安排:2000萬(wàn)元

            6.年度績(jī)效目標(biāo):完成隆坪鄉(xiāng)2022年其他資金1個(gè),完成隆坪鄉(xiāng)2022年其他資金2000 萬(wàn)元。

            二、2022“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

            2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排20萬(wàn)元。其中:

            因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主

            要原因是: 無(wú)此項(xiàng)安排。

            公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,比上年減4萬(wàn)元,主要原因是:響應(yīng)上級(jí)要求,招待費(fèi)壓縮。

            公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元,比上年減2萬(wàn)元,

            主要原因是:響應(yīng)上級(jí)要求,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮。

            公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元。

            第三部分 興國(guó)縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位2022年預(yù)算表

            一、《收支預(yù)算總表》

            二、《部門收入總表》

                                                                             

            三、《部門支出總表》

            四、《財(cái)政撥款收支總表》

            五、《一般公共預(yù)算支出表》

            六、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

            七、《政府性基金預(yù)算支出表》

            八、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

            、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》


            九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》


            項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

            2,022年度)

            項(xiàng)目名稱

            隆坪鄉(xiāng)2022年其他資金

            主管部門及代碼

            926-興國(guó)縣隆坪鄉(xiāng)

            實(shí)施單位

            興國(guó)縣隆坪鄉(xiāng)人民政府

            項(xiàng)目資金
            (萬(wàn)元)

            年度資金總額

            20,000,000

            其中:財(cái)政撥款

            0

            其他資金

            0

            上年結(jié)轉(zhuǎn)

            0

            年度績(jī)效目標(biāo)

            完成2022年其他資金2000萬(wàn)元撥付任務(wù)

            一級(jí)指標(biāo)

            二級(jí)指標(biāo)

            三級(jí)指標(biāo)

            指標(biāo)值

            成本指標(biāo)

            經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

            其他資金績(jī)效成本控制率

            ≤98%

            產(chǎn)出指標(biāo)

            數(shù)量指標(biāo)

            完成2023年2000萬(wàn)元其他資金撥付

            ≤2000萬(wàn)元

            質(zhì)量指標(biāo)

            其他資使用準(zhǔn)確率

            ≥95%

            時(shí)效指標(biāo)

            其他資撥付及時(shí)率

            ≥98%

            效益指標(biāo)

            社會(huì)效益指標(biāo)

            其他資金使用認(rèn)可率

            ≥98%

            滿意度指標(biāo)

            服務(wù)對(duì)象滿意度

            其他資金使用部門滿意度

            ≥98%

            第四部分 名詞解釋

            一、收入科目

            各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

            (一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

            (三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            (四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

            (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

            (六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

            (七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

            (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

            二、支出科目

            對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

            (一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

            (二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

            (三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

            (四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

            (五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

            (六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活


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