本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 25.24萬元,決算數為13.23萬元,完成全年預算的52.4%,決算數較2021年減少0.01萬元,下降0.1 %,其中:
(一)因公出國(境)支出全年預算數為0萬元,決算數為 0萬元,完成全年預算的0 %,決算數較2021年一致,主要原因是沒有該項支出發生。決算數較全年預算數一致。全年安排因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。
(二)公務接待費支出全年預算數為19.74萬元,決算數為 7.73萬元,完成全年預算的39.16%,決算數較2021年減少0.01萬元,下降0.1%,主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。決算數較全年預算數減少的主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出。全年國內公務接待381批,累計接待2400人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:招商引資客商接待、上級單位檢查指導工作接待、信訪維穩等。
(三)公務用車購置及運行維護費支出5.5萬元,其中公務用車購置全年預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算的0 %,決算數較2021年一致,主要原因是沒有發生該項支出,全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數一致;公務用車運行維護費支出全年預算數為5.5萬元,決算數為5.5萬元,完成全年預算的100 %,決算數較2021年一致,年末公務用車保有2輛。決算數較全年預算數一致的主要原因是:按預算執行。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出656.76萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較上年決算數增加55.33萬元,增長9.2%,主要原因是:人員編制數量增加辦公費用增加。
