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            興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

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            興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

            第一部分 興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府概況

            一、部門(單位)主要職責

            二、部門(單位)基本情況

            部分2025年興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府預(yù)算情況說明

            一、部門(單位)預(yù)算收支情況說明

            二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

            部分2025年興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府預(yù)算表

            一、《收支預(yù)算總表》

            二、《部門收入總表》

            三、《部門支出總表》

            四、《財政撥款收支總表》

            五、《一般公共預(yù)算支出表》

            六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

            七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

            八、《政府性基金預(yù)算支出表》

            九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

            十、《部門整體支出績效目標表》

            十一、《項目支出績效目標表》

            第四部分 名詞解釋

            第一部分部門(單位)概況

            一、部門(單位)主要職責

            (一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定,領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作,對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策,認真抓好黨的思想、組織和作風建設(shè),支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán),充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

              (二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鄉(xiāng)的“兩個文明”建設(shè)。

              (三)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令,發(fā)布決定。

              (四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

              (五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

              (六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災(zāi)搶險重大工作。

            (七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

            二、部門(單位)基本情況

            2025年部門共有單位1個,包括興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府興蓮鄉(xiāng)人民政府下轄2個事業(yè)單位,包括:興蓮鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、興蓮鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊。各單位于機關(guān)單位進行財務(wù)核算,均未獨立核算。

            2025年本部門機關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室5個,分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、官田兵工特色小鎮(zhèn)建設(shè)辦公室

            2025年本部門編制人數(shù)小計40,其中:行政編制人數(shù)16,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0,全部補助事業(yè)編制人數(shù)24,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計40,其中:在職人數(shù)小計40(行政在職人數(shù)16,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0,全部補助事業(yè)在職人數(shù)24人);離休人數(shù)小計0人;退休人數(shù)小計0人。

            部分 2025年部門預(yù)算情況說明

            一、部門(單位)預(yù)算收支情況說明

            (一)收入預(yù)算情況

            2025年本部門(單位)收入預(yù)算總額1656.77萬元,較上年預(yù)算安排減少958.16萬元,減少36%增減變化主要原因是:重點工程項目減少

            其中:一般公共預(yù)算收入630.81萬元,較上年預(yù)算安排增加15.88萬元;教育收費資金收0萬元,較年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;其他收入990萬元,較上年預(yù)算安排減少1010萬元;財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)35.96萬元,較上年預(yù)算安排增加35.96萬元

            (二)支出預(yù)算情況

            2025年本部門(單位)支出預(yù)算總額1656.77萬元,較上年預(yù)算安排減少958.16萬元,減少36%增減變化主要原因是:重點工程項目減少具體為:G72泉南高速互通征地項目已完工

            按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出402.61萬元,較上年預(yù)算安排減少62.3萬元;社會保障和就業(yè)支出84.5萬元,較上年預(yù)算安排增加21.81萬元;衛(wèi)生健康支出40.55,較上年預(yù)算安排增加7.09萬元;住房保障支出50.11,較上年預(yù)算安排減少3.76萬元;節(jié)能環(huán)保支出25萬元,較上年預(yù)算安排增加25萬元;農(nóng)林水支出64萬元,較上年預(yù)算安排增加64萬元;其他支出990,較上年預(yù)算安排減少1010萬元

            按支出項目類別劃分:1、基本支出532.81萬元,較上年安排預(yù)算安排減少82.12萬元,其中:工資福利支出404.79萬元,商品和服務(wù)支出85.93萬元,對個人和家庭的補助16.09萬元,資本性支出26萬元。2、項目支出1123.96萬元較上年預(yù)算安排減少876.04萬元,其中:工資福利支出0.96萬元,商品和服務(wù)支出108萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出(基本建設(shè)支出)0萬元,資本性支出0萬元,其他相關(guān)支出1015萬元。

            按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出405.75萬元,較上年預(yù)算安排減少26.51萬元;商品和服務(wù)支出193.93萬元,較上年預(yù)算安排增加36.19萬元;對個人和家庭的補助16.09萬元,較上年預(yù)算安排增加6.16萬元;資本性支出26萬元,較上年預(yù)算安排增加11萬元;其他相關(guān)支出1015萬元,較上年預(yù)算安排減少985萬元。

            (三)財政撥款支出情況

            2025年本部門(單位)財政撥款(補助)支出預(yù)算630.81萬元,占本年支出預(yù)算額的39%,較上年預(yù)算安排增加15.88萬元,增長2.58%增減變化主要原因是:人員減少。具體為:上年42人,本年40人。

            按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出402.61萬元,較上年預(yù)算安排減少62.3萬元;社會保障和就業(yè)支出73.54萬元,較上年預(yù)算安排增加10.85萬元;衛(wèi)生健康支出40.55萬元,較上年預(yù)算安排增加7.09萬元;住房保障支出50.11,較上年預(yù)算安排減少3.76萬元;農(nóng)林水支出64萬元,較上年預(yù)算安排增加64萬元;其他支出0,較上年預(yù)算安排無變化

            按支出項目類別劃分:1、基本支出630.81萬較上年預(yù)算安排增加15.88萬元,其中:工資福利支出404.79萬元,商品和服務(wù)支出85.93萬元,對個人和家庭的補助16.09萬元,資本性支出26萬元。2、項目支出98萬元較上年預(yù)算安排=增加98萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出98萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,其他相關(guān)支出0萬元。

            (四)政府性基金情況

            2025年本部門(單位)政府性基金無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

            (五)國有資本經(jīng)營情況

            2025年本部門(單位)無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

            (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

            2025年本部門(單位)機關(guān)運行費預(yù)算85.93萬元較上年預(yù)算安排減少71.81萬元,下降45%,主要原因是:人員減少,落實過緊日子要求壓減開支。

            )政府采購情況

            2025年本部門(單位)政府采購總額26萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算26萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

            )國有資產(chǎn)占有使用情況

            截至2024年12月31日本部門(單位)共有車輛4其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

            2025年本部門(單位)預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0

            (九)整體績效目標設(shè)置情況

            2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理,部門整體支出預(yù)算金額1656.77萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,優(yōu)化2025年預(yù)算安排, 并進一步改進管理、完善政策。

            2025年本部門(單位)預(yù)算安排項目3個,項目預(yù)算金額合計1088萬元。(不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目)

            (十)項目績效目標設(shè)置情況

            項目一:鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法,民政信訪,應(yīng)急等專項工作經(jīng)費項目

            1.項目概述鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法,民政信訪,應(yīng)急等專項工作經(jīng)費

            2.立項依據(jù)根據(jù)上級下達資金指標立項

            3.實施主體興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府

            4.實施方案:完成縣委縣政府安排的全部工作

            5.實施周期2025年

            6.年度預(yù)算安排:項目庫申報金額34萬元;預(yù)算批復(fù)金額    34萬元

            7.年度績效目標:確保資金指標正常下達,保障單位正常運轉(zhuǎn)

            項目二:2025年興蓮鄉(xiāng)其他資金項目

            1、項目概述2025年興蓮鄉(xiāng)其他資金

            2.立項依據(jù)根據(jù)往年下達資金指標立項

            3.實施主體興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府

            4.實施方案:完成縣委縣政府安排的全部工作

            5.實施周期99年(經(jīng)常性)

            6.年度預(yù)算安排:項目庫申報金額990萬元;預(yù)算批復(fù)金額990萬元

            7.年度績效目標:確保資金指標正常下達,保障單位正常運轉(zhuǎn)

            項目三:村級資金項目

            1、項目概述村級資金特定項目

            2.立項依據(jù)根據(jù)往年下達資金指標立項

            3.實施主體興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府

            4.實施方案:完成縣委縣政府安排的全部工作

            5.實施周期2025年

            6.年度預(yù)算安排:項目庫申報金額64萬元;預(yù)算批復(fù)金額64萬元

            7.年度績效目標:確保資金指標正常下達,保障單位正常運轉(zhuǎn)

            二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

            2025年部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排28.54萬元。其中:

            因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金

            公務(wù)接待費19.37萬元,比上年減少1.02萬元,主要原因是:落實過緊日子要求壓減開支

            公務(wù)用車運行維護費9.17萬元,比上年減少0.49萬元,主要原因是:落實過緊日子要求壓減開支

            公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金

            部分 2025年部門(單位)預(yù)算表

            (詳見附表)

            第四部分名詞解釋

            一、收入科目

            各部門結(jié)合實際進行解釋。

            (一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

            (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

            (四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

            (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

            (六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            (七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

            (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

            二、支出科目

            對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

            (一)行政運行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

            (二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

            (三)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

            (四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

            (五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

            (六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補助。

            相關(guān)專業(yè)名詞

            各部門結(jié)合實際進行解釋。

            (一)機關(guān)運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

            (二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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