良村鎮人民政府2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 興國縣良村鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣良村鎮人民政府2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 興國縣良村鎮人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣良村鎮人民政府概況
一、部門或單位主要職責
(一)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設各項制度,統籌抓好基層黨建工作;推進全面從嚴治黨,強化“兩個責任”,落實農村基層黨建工作要求,全面加強農村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領基層體系,強化基層治理平臺建設,進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
(二)實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署,提升農業發展質量,加快現代農業強鎮步伐;推進鄉村綠色發展,打造生態宜居美麗鄉村;深化農村精神文明建設,樹立健康文明新風尚;構建鄉村治理體系,提升農村社會治理水平;堅決打贏脫貧攻堅戰,增強貧困群眾獲得感;深入推進農業農村改革,增強鄉村振興內生動力。
(三)加強公共管理。實施綜合管理,落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作,承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。
(四)加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管,構建公共安全防控體系,建立應對突發緊急事件的處理預案,做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作,全面加強“全要素網格”建設,落實社會矛盾糾紛排查調處機制,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,及時化解轄區社會矛盾,確保社會穩定。
(五)加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務,落實人力資源和社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康等方面相關政策。加強鎮綜合便民服務平臺標準化建設,推進集中審批服務,提升群眾獲得感和幸福感。
(六)領導基層自治。領導村民委員會建設,健全自治平臺,推進村民委員會自治;組織村民和單位參與村建設和管理,健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系;推進村務公開、財務公開。
(七)動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村治理,引導轄區內單位履行社會責任,整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。
(八)加強財稅管理。負責鎮本級財務以及集體資產管理工作,協助做好稅收征管工作,指導監督村級財務和資產管理工作。
(九)做好國防教育和兵役等工作。
(十)承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門或單位基本情況
編制人數小計49人,其中:行政編制人數23人,參照公務員管理的事業編制人數26人,全部補助事業編制人數0人,自收自支編制人數0人。實有人數小計49人,其中:在職人數小計49人,行政在職人數23人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計16人,退職人員0人,遺屬人數6人。
第二部分興國縣良村鎮人民政府2022年預算表
附件









第三部分 興國縣良村鎮人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年度興國縣良村鎮收入預計總計1621.57萬元,其中年初結轉和結余247.32萬元,占比15.3%;一般公共預算撥款收入755.55萬元,占比46.6%;其他收入618.7萬元,占比38.1%。從2022年開始,按上級要求所有收入都納入預算編制
(二)支出預算情況
2022年興國縣良村鎮人民政府支出預算總額為支出預算總額為1621.57萬元,較上年預算安排增加735.32萬元;其中:
按支出項目類別劃分:基本支出578.64萬元;其中:工資福利支出318.39萬元,商品和服務支出174.88萬元,對個人和家庭的補助5.46萬元,資本性支出0萬元。項目支出1042.93萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出430.71萬元,社會保障和就業支出58.36萬元;衛生健康支出39.76萬元,;農林水支出304.56萬元;住房保障支出38.19萬元。
(三)財政撥款支出情況
本部門2022年財政撥款本年支出年初預算數為755.55萬元。其中:
1.一般公共服務支出年初預算數為387.62萬元,主要原因是:部門正常運轉支出。
2.社會保障和就業支出年初預算數為33.16萬元,主要原因是:部門養老保險、醫療保險等正常運轉支出。
3.衛生健康支出年初預算數為39.76萬元,主要原因是:部門衛生健康正常運轉支出。
4.農林水支出年初預算數為256.82萬元,主要原因是:部門項目正常運轉支出。
5.住房保障支出年初預算數為38.19萬元,主要原因是:部門公積金正常運轉支出。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
(五)國有資本經營情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算498.73萬元,比2021年預算減少62.61萬元,下降21.79%。按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年部門政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日、部門共有車輛3輛、其中、一般公務用車2輛、執法執勤用車1輛。
2022年部門預算安排購置車1輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:0。
(九)績效目標項目情況說明(部門本級)
2022年實行績效目標管理的項目1個,涉及資金6萬元。
1、項目名稱:興國縣良村鎮龍升村腳安下鋼羅坵護坎至社公下
2、項目建設單位:興國縣良村鎮人民政府
3、項目建設地點:興國縣方太鄉寶石村中心組
4、項目建設內容及規模:腳安下鋼羅坵護坎至社公下長60米、高3米、寬0.8米(片石澆砌)
5、項目總投資及資金來源:項目總投資6萬元,資金來源為統籌整合財政資金。
6、項目建設要按照《江西省民用建筑節能和推進綠色建筑發展辦法》(省政府令第217號)等相關要求,切實落實節能措施,提高能源利用水平
7、項目設計、建筑工程、安裝工程、工程監理、設備購置等要按照國家有關規定進行招投標,切實加強項目管理。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年興國縣良村鎮人民政府“三公”經費一般公共預算安排18萬元。其中:
因公出國(境)費0.00萬元,比上年增(減)0.00萬元,主要原因是:無
公務接待費10萬元,比上年減少2萬元。
公務用車運行維護費8萬元。
公務用車購置費18萬元,比上年增加18萬元,主要原因是:車輛報廢,更換新車
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
(八)上年結轉和結余:填列2022年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
(一)行政運行:反映行政單位(事業單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
(四)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
(五)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補助。
