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興國縣均村鄉人民政府2025年部門預算

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均村鄉人民政府

2025年部門(單位)預算編制說明

第一部分 部門(單位)概況

一、部門(單位)主要職責

二、部門(單位)基本情況

部分2025年部門(單位)預算情況說明

一、部門(單位)預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

部分2025年部門(單位)預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分部門(單位)概況

一、部門(單位)主要職責

(一)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設各項制度,統籌抓好基層黨建工作;推進全面從嚴治黨,強化“兩個責任”,落實農村基層黨建工作要求,全面加強農村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領基層體系,強化基層治理平臺建設,進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

(二)實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署,提升農業發展質量,加快現代農業強步伐;推進鄉村綠色發展,打造生態宜居美麗鄉村;加強農村基礎設施建設,改善農村居住環境;深化農村精神文明建設,樹立健康文明新風尚;構建鄉村治理體系,提升農村社會治理水平;堅決打贏脫貧攻堅戰,增強貧困群眾獲得感;深入推進農業農村改革,增強鄉村振興內生動力。

(三)加強公共管理。實施綜合管理,落實轄區內集管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作,承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

(四)加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管,構建公共安全防控體系,建立應對突發緊急事件的處理預案,做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作,全面加強“全要素網格”建設,落實社會矛盾糾紛排查調處機制,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,及時化解轄區社會矛盾,確保社會穩定。

(五)加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務,落實人力資源、社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康、自然資源、統計、水利等方面相關政策。加強綜合便民服務平臺標準化建設,推進集中審批服務,提升群眾獲得感和幸福感。

(六)領導基層自治。領導村(居)民委員會、業委會建設,健全自治平臺,推進村(居)民委員會自治;組織村(居)民和單位參與村(社區)建設和管理,健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系;推進村(居)務公開、財務公開。

(七)動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與村(社區)治理,引導轄區內單位履行社會責任,整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。

(八)加強財稅管理。負責本級財務以及集體資產管理工作,協助做好稅收征管工作,指導監督村級財務和資產管理工作。

(九)做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

(十)承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門(單位)基本情況

2025年部門共有單位1個,包括本級機關單位各單位于機關單位進行財務核算,均未獨立核算。

2025年本部門機關單位內設處室5個,分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室

2025年本部門編制人數小計_64__人,其中:行政編制人數__26__人,參照公務員管理的事業編制人數__0__人,全部補助事業編制人數__38__人,自收自支編制人數_0_人。實有人數小計__87__人,其中:在職人數小計__64_人(行政在職人數__26__人,參照公務員管理的事業單位在職人數__0__人,全部補助事業在職人數__38__人);離休人數小計__0__人;退休人數小計__23__人。(實有人數=在職+離休+退休

要求:說明納入本部門xx年部門預算編制范圍的所有二級預算單位編制人數、實有人數和在校學生數。

部分 2025年部門預算情況說明

一、部門(單位)預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2025年本部門(單位)收入預算總額5135.58萬元,較上年預算安排  294.95  萬元,  6  %增減變化主要原因是:人員增加。

其中:一般公共預算收入  996.65  萬元,較上年預算安排增加  382.29  萬元;教育收費資金收  0  萬元,較年預算安排增加  0  萬元;事業收入   0萬元,較上年預算安排增加   0萬元;其他收入4000   萬元,較上年預算安排增加  0  萬元;財政撥款結轉(結余)138.93  萬元,較上年預算安排增加138.93  萬元

(二)支出預算情況

2025年本部門(單位)支出預算總額  5135.58  萬元,較上年預算安排  294.95  萬元,6%增減變化主要原因是:人員增加。具體為:

按支出功能分類科目劃分:一般公共服務支出576.8萬元,較上年預算安排減少  37.56  萬元;文化旅游體育與傳媒支出2萬元,上年預算安排增加  2萬元社會保障和就業支出118.16  萬元,較上年預算安排增加  23.94  萬元;農林水支出290.91萬元,上年預算安排增加  290.91萬元衛生健康支出  64.79  ,較上年預算安排增加12.92  萬元;住房保障支出  78.93  ,較上年預算安排減少  1.25  萬元;災害防治及應急管理支4 萬元,較上年預算安排增加4  萬元其他支出  4000  ,較上年預算安排增加  0萬元

按支出項目類別劃分:1、基本支出  802.65  萬元較上年預算安排37.98,其中:工資福利支出662.29  萬元,商品和服務支出  72.86萬元,對個人和家庭的補助  22.5  萬元,資本性支出  45  萬元。2、項目支出  4332.93  萬元較上年預算安排  332.93  萬元,其中:工資福利支出2.03  萬元,商品和服務支出  194  萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出(基本建設支出)106.91  萬元,資本性支出  0  萬元,其他相關支出  4030  萬元。

按支出經濟分類科目劃分:工資福利支出  662.29  萬元,較上年預算安排  10.25  萬元;商品和服務支出72.86萬元,較上年預算安排減少  42.14  萬元;對個人和家庭的補助  22.5  萬元,較上年預算安排  12.12  萬元;資本性支出(基本建設支出)0 萬元,較上年預算安排  0  萬元;資本性支出  45  萬元,較上年預算安排  0  萬元;其他相關支出4000   萬元,較上年預算安排0   萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年本部門(單位)財政撥款(補助)支出預算  996.65  萬元,占本年支出預算額的19.4%較上年預算安排  156.02  萬元,18.5%增減變化主要原因是:人員增加。具體為:

按支出功能分類科目劃分:一般公共服務支出576.8萬元,較上年預算安排減少  37.56  萬元;社會保障和就業支出116.13   萬元,較上年預算安排增加  21.91  萬元;衛生健康支出  64.79  ,較上年預算安排增加12.92   萬元;農林水支出160萬,較上年預算安排增加160  萬元住房保障支出  78.93  ,較上年預算安排減少  1.25  萬元;其他支出  0  ,較上年預算安排增加  0萬元

按支出項目類別劃分:1、基本支出  802.65  萬元較上年預算安排37.98  元,其中:工資福利支出662.29  萬元,商品和服務支出72.86萬元,對個人和家庭的補助  22.5  萬元,資本性支出  45  萬元。2、項目支出  194  萬元較上年預算安排  0  萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務支出  194  萬元,對個人和家庭的補助  0  萬元,資本性支出(基本建設支出)  0  萬元,資本性支出  0  萬元,其他相關支出4000  萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門(單位)政府性基金無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2025年本部門(單位)無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2025年本部門(單位)機關運行費預算  72.86萬元較上年預算安排60.35萬元,下降  45.3%主要原因是:節約開支。

)政府采購情況

2025年本部門(單位)政府采購總額  50  萬元,其中:政府采購貨物預算  50萬元、政府采購工程預算  0   萬元、政府采購服務預算   0  萬元。

)國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日本部門(單位)共有車輛  2  其中一般公務用車  2  輛。

2025年本部門(單位)預算安排購置車輛  0  輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:   0  (如無,就填0,不要刪除)

(九)整體績效目標設置情況

2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理,部門整體支出預算金額  5135.58  萬元。根據以前年度績效評價結果,優化2025年預算安排, 并進一步改進管理、完善政策。

2025年本部門(單位)預算安排項目  5  個,項目預算金額合計4000萬元。

(十)項目績效目標設置情況

項目一:均村鄉2025年其他資金

1.項目概述完成均村鄉其他資金4000萬元的收支和管理

2.立項依據上級相關文件

3.實施主體興國縣均村鄉人民政府

4.實施方案:按照上級有關要求完成本年度其他資金庫的收支

5.實施周期一年

6.年度預算安排項目庫申報金額  4000   萬元;預算批復金額  4000  萬元

7.年度績效目標保障均村鄉工作正常運轉

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年部門“三公”經費一般公共預算安排  36.3   萬元。其中:

因公出國(境)費  0萬元,比上年  0  萬元,主要原因是:無相關業務,不安排相關資金。

公務接待費   24.3  萬元,比上年  0.02   萬元,主要原因是:節約開支

公務用車運行維護費  12   萬元,比上年   2.27  萬元,主要原因是:相關工作增加。

公務用車購置費  0   萬元,比上年  0  萬元,主要原因是:無相關業務,不安排相關資金。

部分 2025年部門(單位)預算表

(詳見附表)

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2023年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。

(一)行政運行:反映行政單位(事業單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

(四)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

(五)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補助。

相關專業名詞

各部門結合實際進行解釋。

(一)機關運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

【36】2025年市縣部門預算公開表(部門)_2025-02-07
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