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方太鄉(xiāng)人民政府2022年度單位決算

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方太鄉(xiāng)人民政府2022年度單位決算

   

第一部分 興國縣方太鄉(xiāng)人民政府單位概況

    一、單位主要職

    二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

部分附件

第一部分興國縣方太鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、單位主要職能

(一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定,領導本鄉(xiāng)工作,對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策,認真抓好黨的思想、組織和作風建設,支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權,充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

  (二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務員和機關工作人員依法行政,秉公辦事,領導和組織實施本鄉(xiāng)“兩個文明”建設。

  (三)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令,發(fā)布決定。

  (四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設等行政事務工作。

  (五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構,發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

  (六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災搶險重大工作。

  (七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共 1  個,包括:興國縣方太鄉(xiāng)人民政府

本單位2022年年末實有人數(shù)48人,其中在職人員48人,離休人員0人,退休人員0(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員15人;年末學生人數(shù)0;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人。

第二部分2022年度單位決算表


第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

單位2022年度收入總計2155.62萬元,其中年初結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元,較2021減少506.71萬元,下降100%;本年收入合計2155.62萬元,較2021增加695.95萬元,增加47.7 %,主要原因是:該年度鄉(xiāng)村振興項目資金的調(diào)整

本年收入的具體構成為:財政撥款收入2155.62萬元,占100%;事業(yè)收入 0萬元,占%;經(jīng)營收入 0萬元,占%;其他收入0萬元,占%。  

二、支出決算情況說明

單位2022年度支出總計2155.62萬元,其中本年支出合計2155.62萬元,較2021年增加189.25萬元,增長9.6%,主要原因是:該年度鄉(xiāng)村振興項目資金的調(diào)整;年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元,較2021年減少0.00萬元,主要原因是:財政執(zhí)行新政策,不再結轉(zhuǎn)結余資金。

本年支出的具體構成為:基本支出913.05萬元,占42.4%;項目支出1242.57萬元,占57.6%;經(jīng)營支出 0  萬元,占 0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0  萬元,占 0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2155.62萬元,決算數(shù)為2155.62萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為699.08萬元,決算數(shù)為699.08萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預算

(二)國防支出年初預算數(shù)為4.00萬元,決算數(shù)為4.00萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預算

社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為127.50萬元,決算數(shù)為127.50萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預算

衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為35.30萬元,決算數(shù)為35.30萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預算

節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為1.32萬元,決算數(shù)為1.32萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預算

(六城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為91.33萬元,決算數(shù)為91.33萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預算

(七農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為1104.55萬元,決算數(shù)為1104.55萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預算

(八交通運輸支出年初預算數(shù)為5.98萬元,決算數(shù)為5.98萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預算

(九自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為18.05萬元,決算數(shù)為18.05萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預算

(十住房保障支出年初預算數(shù)為47.17萬元,決算數(shù)為47.17萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預算

(十一災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為10.65萬元,決算數(shù)為10.65萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預算

十二其他支出年初預算數(shù)為10.69萬元,決算數(shù)為10.69萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行年初預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出913.05萬元,其中:

(一)工資福利支出603.63萬元,較2021減少45.33萬元,減少6.9%,主要原因是:人員經(jīng)費的調(diào)整

(二)商品和服務支出277.14萬元,較2021減少35.03萬元,減少11.2%,主要原因是:正常的商品和服務支出費用

(三)對個人和家庭補助支出32.28萬元,較2021減少12.41萬元,減少27.8%,主要原因是:費用支出調(diào)整

(四)資本性支出0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

單位2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為52萬元,決算數(shù)為18.84萬元,完成預算的36.2%,決算數(shù)較2021減少0.06萬元,減少0.3%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預算的 %,決算數(shù)較2021沒有變化決算數(shù)較年初預算數(shù)一致全年安排因公出國(境)團組0個,累計  0人次

(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為40.00萬元,決算數(shù)為14.00萬元,完成預算的35.0%,決算數(shù)較2021減少0.06萬元,減少0.4%主要原因是按要求公務接待費要逐年下降決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是:執(zhí)行財政厲行節(jié)儉,節(jié)約公務接待費用支出全年國內(nèi)公務接待310批,累計接待1500人次,其中外事接待0 批,累計接待0人次

(三)公務用車購置及運行維護費支出4.84萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2021一致全年購置公務用車 0  輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)一致公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為12.00萬元,決算數(shù)為4.84萬元,完成預算的40.3%,決算數(shù)較2021沒有變化,年末公務用車保有 4輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

單位2022年度機關運行經(jīng)費支出277.14萬元(與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),上年決算數(shù)減少35.03萬元,降低11.2%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出

七、政府采購支出情況說明

單位2022年度政府采購支出總額 243.35萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 243.35萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額  0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額 0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0   %,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的  0   %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止202212月31日,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出所有二級項目75個全面開展績效自評,共涉及資金2963.34萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對方太鄉(xiāng)分水村坳下至新屋公路路基及硬化”等   個項目開展了單位評價,涉及一般公共預算支出42.56   萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看,一是項目質(zhì)量目標完成較好;二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效評價在目標設定上過于簡單;二是績效評價的內(nèi)容上還有待于進一步完善

組織開展單位整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出 2963.34萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看由于措施得當, 管理有力, 服務到位, 基本到預期目的。

   

(二)單位決算中項目績效自評結果。

2022年方太鄉(xiāng)政府單位績效自評總報告

一、單位項目績效目標情況

堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進,完整準確全面貫徹新發(fā)展理念,加快構建新發(fā)展格局,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,深入實施“三大戰(zhàn)略、八大行動”,努力書寫好建設工業(yè)強城鄉(xiāng)美百姓富作風好的“模范興國”,再創(chuàng)新時代“第一等工作”方太篇章。

二、單位自評工作開展情況

2022年我單位以績效目標實現(xiàn)為導向,進一步加強制度建設, 提升自評質(zhì)量, 預算績效管理取得新成效。一是抓好績標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控, 要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查, 在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高績效管理水平。

根據(jù)年初設定的項目自評方案,此項目支出績效設執(zhí)行率 10 分。產(chǎn)出指標 38(分別為數(shù)量指標 10 分、質(zhì)量指標 9分、時效指標 9 分、成本指標 10 分)、效益指標40(社會效益指標 20分、可持續(xù)指標 20)、滿意度指標 10(服務對象滿意度指標),合計 98分。


三、綜合價結論:

由于措施得當,管理有力,服務到位,基本到預期目的。項目資金績效評價得分 98分,等級為優(yōu)。

四、績效目標完成情況總體分析:

2022 年我單位共設立項目績效75 項,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)資金,項目實施單位為興國縣方太鄉(xiāng)人民政府2022年初預算數(shù) 2963.34元,全年預算數(shù)2963.34萬元, 全年執(zhí)行數(shù)2963.34萬元,全部由縣財撥款。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

一是資金使用效益有待進一步提高。二是完善管理制度,進一步加強資產(chǎn)管理。三是項目后期維護經(jīng)費投入不足。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

  對預算執(zhí)行情況和績效目標開展“雙監(jiān)控”,并對績效自評結果進行社會公開。

興國縣方太鄉(xiāng)人民政府

2023年3月7日

)單位評價項目績效評價情況

單位公開方太鄉(xiāng)分水村坳下至新屋公路路基及硬化”項目單位評價報告(見附件)。

第四部分名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎上結合單位實際情況適當細化。

1.財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

5.上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

6.其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

8.使用非財政撥款結余:填列2022非財政撥款結余的資金數(shù)。

9.年初結轉(zhuǎn)和結余:指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

  10.年末結轉(zhuǎn)和結余:指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

  11.基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  15.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  16.工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  17.商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

  18.對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

19.其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第五部分   

方太鄉(xiāng)分水村坳下至新屋公路路基及硬化項目

單位評價報告

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